借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
計提增值稅及附加稅分錄?什么時候開始計提?減免增值稅及附加稅在季度末做,也就是在3月底,6月9月12月底做減免增值稅及附加稅分錄?
一般納稅人,上月如何計提增值稅跟附加稅,下月繳納增值稅跟附加稅如何做分錄
月末附加稅計提如何計算
月末如何計提增值稅及附加稅
本月繳納上月計提的增值稅及附加稅費,如何做分錄?
請簡述匯兌、托收承付和委托收款的異同。
老師,我們做完為乙方,發(fā)票項目名稱具什么,稅收編碼是屬于其他現(xiàn)代服務(wù)嗎?對方是一般納稅人可以開專票嗎?是6%的稅率嗎
老師請問一下,生產(chǎn)車間支付一大筆舊設(shè)備改造費,要計入什么科目,分錄怎么做合適點
企業(yè)所得稅匯算清繳退稅金額達(dá)到多少稅務(wù)會查賬
公司主營業(yè)務(wù)收入?其他業(yè)務(wù)收入,報增值稅時候,其他業(yè)務(wù)收入填哪里?
建筑公司投標(biāo)保函需要交印花稅嗎
老師你好,我們是供水行業(yè),我們租別人的管道,對方開來的管輸費我應(yīng)該計入哪個科目
老師您好,我家這個月交的增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費附加稅,地方教育附加稅,分錄為借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 稅金及附加 貸方:銀行存款 這樣的分錄對嗎
老師 用于研發(fā)用的固定資產(chǎn) 怎么計算折舊費用的呀
老師,我現(xiàn)在有點困惑 我用的金蝶精斗云做賬,我在看季度的利潤表 營業(yè)成本 本年累計金額是 12280046.29 我自己登記的表是按發(fā)票登記的 營業(yè)成本的本年累計是 12309793.61 差額主要是在 2月有一筆差旅報銷 不含稅 471.7 ,計入管理費用,5月有一筆房租發(fā)票 不含稅 20443.76 ,計入管理費用, 6月 購買一臺pos機(jī) 不含稅 8831.86 ,計入固定資產(chǎn) 我這樣應(yīng)該沒錯吧老師,麻煩幫我解答下
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費-城建稅等附加