你好,計(jì)提增值稅附加稅會(huì)計(jì)分錄 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --區(qū)教育費(fèi)附加
一般納稅人,上月如何計(jì)提增值稅跟附加稅,下月繳納增值稅跟附加稅如何做分錄
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人繳納增值稅月末賬務(wù)如何處理?進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),繳納增值稅,附加稅,所得稅時(shí)會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝
老師上任會(huì)計(jì)未計(jì)提已經(jīng)繳納的增值稅和附加稅我這個(gè)月如何補(bǔ)提呢,補(bǔ)提的分錄如何做呢
本月繳納上月計(jì)提的增值稅及附加稅費(fèi),如何做分錄?
小規(guī)模納稅人,增值稅季度繳納,如何計(jì)提增值稅和附加稅,是每月計(jì)提增值稅和附加稅,還是季度計(jì)提增值稅附加稅
老師,我們?nèi)ツ攴孔鉀](méi)收到房東開(kāi)的發(fā)票,財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也沒(méi)收到發(fā)票,匯算清繳在哪里填寫(xiě),要調(diào)增
我想開(kāi)居間費(fèi),但是注冊(cè)公司好,還是個(gè)體戶好呢?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫(xiě)的,借:庫(kù)存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)這個(gè)要怎樣調(diào)整合適,還是說(shuō)不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒(méi)有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報(bào)銷直接報(bào)銷轉(zhuǎn)賬的)
如何把sheet放到excel的上方,步驟
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
計(jì)提時(shí), 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --區(qū)教育費(fèi)附加 繳交時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)--城建稅 --教育費(fèi)附加 --區(qū)教育費(fèi)附加 貸銀行存款
增值稅不用計(jì)提嗎?
計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅、 ,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅等? 貸:銀行存款
應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅1132.08,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,這筆稅費(fèi)是要轉(zhuǎn)到那個(gè)科目去?
我有點(diǎn)繞暈,稅務(wù)分錄
平時(shí)月末, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 1132.08 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1132.08