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老師,您好!我們是小規(guī)模企業(yè),2018年的稅控技術(shù)維護服務(wù)費280,當(dāng)時直接做會計分錄:借應(yīng)交稅費,貸銀行存款,沒有進管理費用,也沒有抵減增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時這樣做是錯誤的,今年需要怎么改正回來

2023-04-08 08:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-08 08:27

你好,需要的借管理費用 貸應(yīng)交稅費

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你好,需要的借管理費用 貸應(yīng)交稅費
2023-04-08
你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 280, 貸,管理費用280
2023-04-13
1,這樣做對的。2,可以現(xiàn)在填上去的
2021-07-08
同學(xué)你好 直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做
2021-02-01
你好,借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-09-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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