你好,你正常應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這樣調(diào)。
老師你好,我們增值稅一般納稅人,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),但不想零申報(bào)。怎么做會計(jì)分錄呢?我看百度是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 那我交錢的時(shí)候咋做分錄呢?如果是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸:銀行存款 那等于是應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出多交增值稅借貸平了,那應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅借方一直大于貸方,年末怎么處理?
尊敬的老師,您好!我單位是小規(guī)模納稅人,在今年第二季度繳納了稅控盤維護(hù)費(fèi)280元,第二季度應(yīng)交增值稅為6500元,現(xiàn)在7月1日至15日季度申報(bào)增值稅,想抵減這280元,請問,抵減時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅)280 貸:管理費(fèi)用280 這個(gè)會計(jì)分錄做在第二季度,還是做在第三季度?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年1月份我公司開出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,價(jià)稅合計(jì)47831元, 會計(jì)分錄為:借:銀行存款47831元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)47357.43元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額473.53元 請問我的附加稅怎么計(jì)提?計(jì)提比例是多少?)會計(jì)分錄怎么寫?是和這筆憑證一起計(jì)提,還是到月末再計(jì)提?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結(jié),年度匯算清繳已報(bào)。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時(shí)沒有做分錄 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這一步,導(dǎo)致現(xiàn)在3月份的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人,(2022年4月30日 我做了一筆繳納2022年第一季度增值稅的會計(jì)分錄: 本來正確的分錄應(yīng)該是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2403.84元 , 貸: 銀行存款2403.84元 由于當(dāng)時(shí)選科目的時(shí)候看錯(cuò)了:把會計(jì)分錄寫成了:借稅費(fèi)-未交增值稅2403.84元,貸:銀行存款:2403.84元,請問我現(xiàn)在該怎么修改這筆會計(jì)分錄呢?
甲公司經(jīng)營電商,然后用乙公司合作快遞公司丙發(fā)的貨,現(xiàn)將快遞費(fèi)由甲付給乙,乙需要開快遞費(fèi)發(fā)票嗎?(丙開給乙,丙不能直接開給甲,因?yàn)槭且腋兜腻X)
老師我們公司在個(gè)體戶那里購買的商品,付款時(shí)不是法人的卡號,現(xiàn)在給我們公司開發(fā)票應(yīng)該怎樣寫
我是小規(guī)模納稅人,做農(nóng)資批發(fā)零售,用的金蝶星辰版,我的銷售出庫單生成憑證是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入,這樣行不行?
老師,電稅局上怎么查看去年的年報(bào)
請問廣告公司給證券公司做廣告引流客戶服務(wù),以及用自己的場地進(jìn)行給學(xué)員做投資教學(xué)服務(wù),我作為一名會計(jì),有點(diǎn)懷疑公司是不是搞代客理財(cái),證券公司那邊會給返傭,公司后續(xù)會讓我以廣告服務(wù)費(fèi)給對方開票,這種情況下如果我給對方開發(fā)票了,會有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師你好水利建設(shè)是根據(jù)什么來交稅的?
增值稅除外,其他的稅比如消費(fèi)稅、資源稅、城建稅、教育費(fèi)附加、土地增值稅、房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、車船稅、印花稅進(jìn)口關(guān)稅、車輛購置稅、契稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅這些如果是銷售或者視同銷售產(chǎn)生的這些稅種都計(jì)入稅金及附加,也就是計(jì)入當(dāng)期損益,對吧
老師,在海南自貿(mào)港符合相關(guān)條件可以享受個(gè)人所得稅稅率最高為15%的優(yōu)惠政策,那比如,個(gè)人 A如果是股東同時(shí)又是公司的高管的話,如果預(yù)計(jì)公司當(dāng)面利潤有400萬,那把300萬作為獎(jiǎng)金發(fā)放給A,同時(shí)公司的利潤降到100萬,這樣可以嗎?會有什么風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)嗎?
老師,公司賬上一臺車賣給個(gè)人二手商A,然后他又賣給個(gè)人B了,發(fā)票抬頭是開A還是B啊,因?yàn)槎周嚢l(fā)票開的是B的名字,但是打款到公司賬上又是A的名字
老師,這個(gè)分錄怎么寫