可以的,可以確認(rèn)收入的。
老師您好,我們公司銷售給客戶的商品,商品已發(fā)給客戶,但客戶尚未驗收入庫,未在發(fā)貨單簽字,客戶也要求我們開具了發(fā)票,但未付貨款,我們公司該不該確認(rèn)收入?
老師,你好,我2個月前收到的貨款,在當(dāng)月已經(jīng)確認(rèn)為銷售收入了,只是當(dāng)時客戶沒要開發(fā)票?,F(xiàn)在客戶要發(fā)票,還能開嗎?
請問老師,客戶收貨確認(rèn)后,銷售方先確認(rèn)收入,暫不開票,如能做賬可以區(qū)分應(yīng)收賬款的賬齡???未開票前,對方不承認(rèn)賬齡。
老師,給客戶銷售商品,貨已發(fā)出,發(fā)票未開,客戶暫時不要發(fā)票,銷售方能不能確認(rèn)收入呢?
請問老師,我司銷售給客戶產(chǎn)品開具銷售發(fā)票,客戶已經(jīng)在1月份認(rèn)證并抵扣,但是出現(xiàn)了10片不良品,客戶退貨,要求我們2月開具紅字發(fā)票,這種情況我們銷售方如何開具紅字發(fā)票?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
郭老師,確認(rèn)收入后,后期客戶再開發(fā)票了,這個發(fā)票怎么處理呢?確認(rèn)收入的當(dāng)期和當(dāng)期開票數(shù)據(jù)不一致,這個怎么處理呢?
你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的 你是一般納稅人的嗎?
郭老師,我們是一般納稅人,你是說客戶后期開票的,本期我確認(rèn)收入,申報做無票收入,后期客戶再開票了我沖紅無票收入?
郭老師,我們還有一種情況是貨未發(fā),款未收,發(fā)票已經(jīng)開了,這個時候怎么做賬和申報呢?
對的,是的,是這么做的。開了發(fā)票,當(dāng)年能發(fā)出貨物嗎?如果能的話,借應(yīng)收 貸預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費。
你就是需要正常增值稅正常交。
郭老師,只開了發(fā)票 未發(fā)貨時是只確認(rèn)銷項稅嗎,應(yīng)收的數(shù)字也只是銷項的稅款吧?申報時怎么填呢,這個稅沒有對應(yīng)的收入?
應(yīng)收稅發(fā)票上面的價稅合計, 預(yù)收是發(fā)票的金額, 應(yīng)交稅費是發(fā)票的稅額
增值稅銷售額填寫,所得稅收入不確認(rèn)。
郭老師,分錄是:借:應(yīng)收-價稅合計 貸:預(yù)收-發(fā)票金額 銷項稅-稅額,是這樣嗎?增值稅銷售額填寫發(fā)票金額嗎?
對的,是的,是這么做,我是這么理解的。
郭老師,我有點沒想明白,如果這樣等于是本期申報了收入,但賬里面沒有確認(rèn)收入,這樣就賬表不一致了,后期發(fā)貨了我再確認(rèn)收入,前期已申報后期不用申報這筆,本年內(nèi)的話所得稅收入沒影響,是這樣嗎?
好,怎么會申報了收入,你的所得稅收入多了嗎?你所得稅里面的營業(yè)收入有嗎?沒有吧。
郭老師,我沒想明白,申報時不是按發(fā)票金額填寫在銷售收入中嗎?不就等于填寫了不含稅收入嗎,這樣填寫才能帶出來這筆銷項稅,老師,我是卡在哪里沒理解透呢?
收入不應(yīng)該是看你賬上的收入啊,所得稅里面的收入啊。