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Q

老師,給客戶銷售商品,貨已發(fā)出,發(fā)票未開,客戶暫時不要發(fā)票,銷售方能不能確認(rèn)收入呢?

2023-04-08 08:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-08 08:23

可以的,可以確認(rèn)收入的。

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快賬用戶5029 追問 2023-04-08 08:30

郭老師,確認(rèn)收入后,后期客戶再開發(fā)票了,這個發(fā)票怎么處理呢?確認(rèn)收入的當(dāng)期和當(dāng)期開票數(shù)據(jù)不一致,這個怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:30

你好,紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的 你是一般納稅人的嗎?

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快賬用戶5029 追問 2023-04-08 08:37

郭老師,我們是一般納稅人,你是說客戶后期開票的,本期我確認(rèn)收入,申報做無票收入,后期客戶再開票了我沖紅無票收入?

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快賬用戶5029 追問 2023-04-08 08:39

郭老師,我們還有一種情況是貨未發(fā),款未收,發(fā)票已經(jīng)開了,這個時候怎么做賬和申報呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:40

對的,是的,是這么做的。開了發(fā)票,當(dāng)年能發(fā)出貨物嗎?如果能的話,借應(yīng)收 貸預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費。

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:40

你就是需要正常增值稅正常交。

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快賬用戶5029 追問 2023-04-08 08:43

郭老師,只開了發(fā)票 未發(fā)貨時是只確認(rèn)銷項稅嗎,應(yīng)收的數(shù)字也只是銷項的稅款吧?申報時怎么填呢,這個稅沒有對應(yīng)的收入?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:45

應(yīng)收稅發(fā)票上面的價稅合計, 預(yù)收是發(fā)票的金額, 應(yīng)交稅費是發(fā)票的稅額

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:45

增值稅銷售額填寫,所得稅收入不確認(rèn)。

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快賬用戶5029 追問 2023-04-08 08:48

郭老師,分錄是:借:應(yīng)收-價稅合計 貸:預(yù)收-發(fā)票金額 銷項稅-稅額,是這樣嗎?增值稅銷售額填寫發(fā)票金額嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:48

對的,是的,是這么做,我是這么理解的。

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快賬用戶5029 追問 2023-04-08 08:53

郭老師,我有點沒想明白,如果這樣等于是本期申報了收入,但賬里面沒有確認(rèn)收入,這樣就賬表不一致了,后期發(fā)貨了我再確認(rèn)收入,前期已申報后期不用申報這筆,本年內(nèi)的話所得稅收入沒影響,是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:54

好,怎么會申報了收入,你的所得稅收入多了嗎?你所得稅里面的營業(yè)收入有嗎?沒有吧。

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快賬用戶5029 追問 2023-04-08 09:00

郭老師,我沒想明白,申報時不是按發(fā)票金額填寫在銷售收入中嗎?不就等于填寫了不含稅收入嗎,這樣填寫才能帶出來這筆銷項稅,老師,我是卡在哪里沒理解透呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 09:03

收入不應(yīng)該是看你賬上的收入啊,所得稅里面的收入啊。

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可以的,可以確認(rèn)收入的。
2023-04-08
你好,你們移送了貨物,就應(yīng)當(dāng)確認(rèn)收入?
2022-08-03
您好,這個是等開票了,駐這個再確認(rèn)的
2024-10-18
是的,就是那樣處理就行
2025-04-09
你好,可以的,可以開出來的未開具發(fā)票一欄的,到時候填寫負(fù)數(shù),開具的發(fā)票一欄填寫證書。
2022-11-16
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