同學(xué),你好 做賬區(qū)別不了,你自己手工做表格
老師請(qǐng)問(wèn),企業(yè)因?yàn)闅v史原因一直未對(duì)發(fā)出商品確認(rèn)收入,現(xiàn)在企業(yè)掛帳應(yīng)收賬款,減發(fā)出商品,并確認(rèn)銷(xiāo)售收入,但因?qū)Ψ狡髽I(yè)還未支付貨款,無(wú)法確定開(kāi)專(zhuān)票還是普票,可以不交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 我們?cè)摯_定收入了 但是對(duì)方不要票 是否可以做賬務(wù)確認(rèn) 先不開(kāi)票 報(bào)稅時(shí)做未開(kāi)票收入報(bào)稅即可
請(qǐng)問(wèn)老師 我們?cè)摯_定收入了 但是對(duì)方不要票 是否可以做賬務(wù)確認(rèn) 先不開(kāi)票 報(bào)稅時(shí)做未開(kāi)票收入報(bào)稅即可 等對(duì)方要票了再開(kāi)具
請(qǐng)問(wèn)電商平臺(tái)確認(rèn)銷(xiāo)售收入,是按所有已付款訂單確認(rèn)(有退款再做退款),還是直接扣除退貨退款后的金額再確認(rèn)收入,我原本想扣除退貨退款后再確認(rèn),但貨款不是客戶確認(rèn)收貨后才到賬嗎,我怕不知道怎么區(qū)分款項(xiàng)已到賬還是未到賬里扣除的,對(duì)不清楚
老師,這個(gè)月收到對(duì)方轉(zhuǎn)的預(yù)付款,是不是可以先掛預(yù)付賬款,暫不確認(rèn)收入,也不開(kāi)票,等下個(gè)月業(yè)務(wù)完成再確認(rèn)收入并開(kāi)票?這樣的話,不確認(rèn)收入也不開(kāi)票,這個(gè)月是不是就不會(huì)產(chǎn)生這筆款的增值稅了?
5月27日才開(kāi)課,我是個(gè)純小白請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說(shuō)累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營(yíng)業(yè)額,200萬(wàn)的營(yíng)業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬(wàn)不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬(wàn)呃,到12月份能到到200萬(wàn),這種情況下,這個(gè)180萬(wàn)如何繳納個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來(lái)呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開(kāi)具了2張專(zhuān)票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表怎么填寫(xiě)
老師:我們盈利,但是賬上沒(méi)錢(qián)怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請(qǐng)問(wèn)每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開(kāi)具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些