你好 你這個要把他們的應收應付合并過來 借:應收賬款 貸:應付賬款等科目
老師中午好,老板成立了一家新公司,想把收入的錢對公轉(zhuǎn)賬給新公司,就相當于業(yè)務分包的形式,您覺得這樣合理嗎?然后讓新公司開票過來做成本,以后業(yè)務都是新公司對接,老公司就不經(jīng)營了,現(xiàn)在老公司的員工都轉(zhuǎn)移到新公司,工資發(fā)放這些都是新公司操作
a公司與習酒供應商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
a公司與習酒供應商有往來未結(jié)清,23年起由新公司與習酒供應商對接,兩個公司是同一個老板,a公司之前替供應商墊付的各項費用(如為推銷請客戶吃飯等這筆費用由公司墊付,供應商按季在返還給公司)需要通過新公司來結(jié)算(新公司給供應商開了發(fā)票可新公司未收到款,但這筆款應該是a公司的相當于新公司需要間接在轉(zhuǎn)給a公司),中途新公司采購商品應支付供應商假如100萬元但實際支付了60萬,其余部分是供應商把應返還給a公司的錢用于新公司的貨款抵扣了,問題1那新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、問題2新公司采購的時候?qū)嶋H少支付了貨款如何做賬,問題3新公司返還給a公司的錢(收到了a公司的專票)如何做賬
老師,我們現(xiàn)在接收了一個公司,把他之前的應收應付包括一些廠家返利費用,付給對方一個差差額,這些數(shù)據(jù)我應該怎么做賬
老師,接收了新公司,包括債權債務都已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了,新公司的應收應付,包括一些廠商返利應該怎么做賬等
董孝彬老師,借庫存商品265.49萬,借應交稅費-進項稅額34.51萬,貸其他應付款200萬,貸應付賬款/銀行存款100萬,老師把進項稅額填寫資產(chǎn)負債表那欄呢?
老師,請問一下:如果電子稅務局銀行存款帳戶備案沒有完成,會不會影響開增值稅專用發(fā)票?
公司開出一份發(fā)票,客戶沒用公對公打進來,用了兩個對私的打到我們對公的賬號進來,這個要怎么處理?對公司有影響嗎
準備用于招標的機動車后期沒有使用屬于可抵扣進項稅的固定資產(chǎn)范疇嗎
老師我們換電腦了,報個稅是不是要重新人員錄入呀
求助,誰有根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表自動生成現(xiàn)金流量表模板?急需
請問老師,公司監(jiān)事也必須要上社保嗎?有這要求嗎?沒有給他申報工資
掛靠社保幾個月然后離職,再申請失業(yè)金可行么
@董老師,在線么,求教學
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
老師,那轉(zhuǎn)讓公司計提的廠商返利,還未到賬,我們已經(jīng)提前付給轉(zhuǎn)讓方了,怎么做賬
借:其他應收款 貸:銀行存款
轉(zhuǎn)讓公司承擔給客戶的費用,也轉(zhuǎn)移給我們,這個錢能也給我們了,我們以后用這個錢在付給客戶,怎么做呢
這些數(shù)據(jù),最后是匯總了一個差額,支付給轉(zhuǎn)讓方了,銀行存款科目其實只出了一個差額的款
這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的