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老師,我們現(xiàn)在接收了一個公司,把他之前的應(yīng)收應(yīng)付包括一些廠家返利費(fèi)用,付給對方一個差差額,這些數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么做賬

2023-04-07 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 17:44

這個要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?是收到了廠家返利,還是要支付這個錢?

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快賬用戶6986 追問 2023-04-07 17:47

就是我們接了他所有的賬務(wù),包括應(yīng)收應(yīng)付,還有廠家未支付的返利,我們就付給他這些數(shù)據(jù)的一個差額,然后,這些應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該怎么入賬,這個錢我應(yīng)該怎么出呢

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:48

你好,實(shí)際上你應(yīng)該接著他的賬做,當(dāng)然如果你是內(nèi)部核算的話倒是可以不用。如果是內(nèi)部核算,你就直接計入營業(yè)外支出就可以了。

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快賬用戶6986 追問 2023-04-07 17:49

然后重啟了一個賬套,把以上數(shù)據(jù)都錄入期初值了,然后這個差額,就不知道怎么做了

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齊紅老師 解答 2023-04-07 17:50

你好,你可以進(jìn)入營業(yè)外支出或者計入利潤分配未分配利潤的金額

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這個要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?是收到了廠家返利,還是要支付這個錢?
2023-04-07
同學(xué)你好 你要是想調(diào)不是收回就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2020-10-10
你好;? ? 你這個確實(shí)有現(xiàn)金收款的話; 你沒有及時去沖應(yīng)收賬款 ; 你 可以用現(xiàn)金去處理; 如果 對方?jīng)]有支付那么多; 你這樣用現(xiàn)金沖; 會導(dǎo)致你賬實(shí)不符合現(xiàn)金的? ?
2022-08-12
您好,這個是可以的,這個差額能這樣放入
2024-09-26
您好!如果實(shí)際沒有了可以用現(xiàn)金沖平。你可以重新建立賬套做賬的。
2021-05-19
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