這個要看具體發(fā)生了什么業(yè)務(wù)?是收到了廠家返利,還是要支付這個錢?
老師,我想問一下以前的為了讓銀行存款平賬,以前的會計把這些差額都?xì)w到應(yīng)付應(yīng)收里了,所以現(xiàn)在應(yīng)付應(yīng)收差距太大,我剛接手,這些該怎么調(diào)啊?謝謝老師
請問一下,我們公司現(xiàn)在被另一家公司收購了,以前的那些工資,房租這些老板是用私人賬戶付的,代理記賬公司把這些賬掛到其他應(yīng)付款,但是現(xiàn)在股權(quán)變更后這些其他應(yīng)付款并不需要支付,我現(xiàn)在要做相反的賬沖銷,請問分錄應(yīng)該怎么寫呢?
剛接手一家公司,查了賬上有些應(yīng)收之前實(shí)際現(xiàn)金已經(jīng)收到,但沒有做賬一直掛在應(yīng)收借方,還有有些應(yīng)收重復(fù)收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應(yīng)收貸方,現(xiàn)在以前的會計要我把這些應(yīng)收的借貸方做一筆對沖賬,差額用現(xiàn)金來補(bǔ)充,我能這樣操作嗎?
老師,我們現(xiàn)在接收了一個公司,把他之前的應(yīng)收應(yīng)付包括一些廠家返利費(fèi)用,付給對方一個差差額,這些數(shù)據(jù)我應(yīng)該怎么做賬
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個,全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
就是我們接了他所有的賬務(wù),包括應(yīng)收應(yīng)付,還有廠家未支付的返利,我們就付給他這些數(shù)據(jù)的一個差額,然后,這些應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)該怎么入賬,這個錢我應(yīng)該怎么出呢
你好,實(shí)際上你應(yīng)該接著他的賬做,當(dāng)然如果你是內(nèi)部核算的話倒是可以不用。如果是內(nèi)部核算,你就直接計入營業(yè)外支出就可以了。
然后重啟了一個賬套,把以上數(shù)據(jù)都錄入期初值了,然后這個差額,就不知道怎么做了
你好,你可以進(jìn)入營業(yè)外支出或者計入利潤分配未分配利潤的金額