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老師請問下物業(yè)公司收到的1-3月的房租,做的會計分錄 是:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 ,在月末結(jié)轉(zhuǎn)收入時的會計分錄怎樣做?

2023-04-07 18:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 18:02

你好,你上面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入,你這是幾月份收到的?

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快賬用戶6749 追問 2023-04-07 18:02

1月收到的

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:04

你應該是借銀行存款,貸預收賬款,然后按月確認收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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快賬用戶6749 追問 2023-04-07 18:07

那如果是3月份收到 的又應該怎樣做呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:08

借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,一到三月份每個月都需要做這一個,然后借銀行存款 貸應收賬款。

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快賬用戶6749 追問 2023-04-07 18:11

比如1-3的房租共計:6萬,我每月都要做一筆:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 收到錢了在做:借:銀行存款 貸:應收賬款?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:13

你好對的 是這么做的

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快賬用戶6749 追問 2023-04-07 18:16

如果我是先收到房租我就借:銀行存款 貸:預收賬款 然后按每月結(jié)轉(zhuǎn)收入,就做借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費

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齊紅老師 解答 2023-04-07 18:17

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,你上面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入,你這是幾月份收到的?
2023-04-07
您好評,這個是可以的,可以
2023-11-07
同學你好, 1、做成銀行存款,附件是銀行回單和發(fā)票或者銷售單。 2、做成預收賬款,附件是收據(jù)或者銀行回單。分錄:借:銀行存款或現(xiàn)金 貸:預收賬款 3、2023年的時候,附件(發(fā)票或者是銷售單)沖抵預收賬款用。 分錄 借:預收賬款 貸:貸主營業(yè)務收入,應交增值稅——應交銷項稅
2022-03-30
這個是你們代收的,還是直接這個錢就給你了
2023-08-11
借:銀行存款 貸:預收賬款
2022-03-29
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