你好,你上面已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了收入,你這是幾月份收到的?
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)收的物業(yè)管理費這個月300戶270000,做分錄先做預收銀行存款270000,預收賬款267327,應交稅費-應交增值稅2673,能不能10月份報稅時再一起確定3個月的收入做分錄借預收賬款66832,貸主營業(yè)務收入66832,這樣對嗎?謝謝
出納收到攤主支付的租金,存入公司銀行帳戶,怎么做會計分錄?攤租是公司主營業(yè)務收入。這樣做會計分錄:借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應繳稅費得嗎?
老師請問下物業(yè)公司收到的1-3月的房租,做的會計分錄 是:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 ,在月末結(jié)轉(zhuǎn)收入時的會計分錄怎樣做?
老師你好!請問下物業(yè)公司收到的預收的房租費,怎樣做會計分錄?
老師請問下物業(yè)公司收的房租:收到時做的借:銀行 貨:預收 應交增值 銷項稅 ,但現(xiàn)在又退了房租,我應該怎樣做會計分錄?
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應收賬款未達賬款貸預收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務局的報關單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關系,謝謝
1月收到的
你應該是借銀行存款,貸預收賬款,然后按月確認收入,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入應交稅費。
那如果是3月份收到 的又應該怎樣做呢?
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,一到三月份每個月都需要做這一個,然后借銀行存款 貸應收賬款。
比如1-3的房租共計:6萬,我每月都要做一筆:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 收到錢了在做:借:銀行存款 貸:應收賬款?
你好對的 是這么做的
如果我是先收到房租我就借:銀行存款 貸:預收賬款 然后按每月結(jié)轉(zhuǎn)收入,就做借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費
對的,是的,是這么做的。