學(xué)員朋友您好,這個(gè)有沒(méi)有使用影不影響,利潤(rùn)呢?
有老師用用友u8嗎,想問(wèn)下一開(kāi)始已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了22年期初數(shù),后面為了改21年的賬反結(jié)賬過(guò),改完賬后現(xiàn)在怎樣更新22年的期初數(shù)?
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了
你好,老師,我是建筑行業(yè)的,因?yàn)榘l(fā)票滯后,只能先暫估入庫(kù),現(xiàn)在出現(xiàn)問(wèn)題,我22年暫估了一筆材料,23年發(fā)票才到,但是發(fā)票開(kāi)具內(nèi)容跟我暫估入庫(kù)的有出入,22年已經(jīng)關(guān)賬,我23年該怎么處理呢?
老師,有一張22年的材料款發(fā)票沒(méi)入賬,現(xiàn)在22年的財(cái)務(wù)賬已經(jīng)結(jié)賬了,不能反結(jié)帳,現(xiàn)在怎么處理呢
老師,我想問(wèn)下就是有22年付款但是22年收到的發(fā)票,沒(méi)有在22年去原材料,還是掛賬預(yù)付賬款,22年已經(jīng)結(jié)賬不能反結(jié)賬,要怎么處理這筆呢
老師,如果一個(gè)業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費(fèi)用從利潤(rùn)中減掉,但是匯算的時(shí)候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表24年年報(bào)里的應(yīng)付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負(fù)債表嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒(méi)有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報(bào)的時(shí)候怎么來(lái)個(gè)不是小微企業(yè)?
資產(chǎn)負(fù)債表之前代理記賬公司是瞎報(bào)的,現(xiàn)在我們公司有專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)新收回來(lái)了賬,那下一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬(wàn),但實(shí)際我們期末余額只有2萬(wàn)多。這可以改嗎,會(huì)引起稅務(wù)老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報(bào)的公司,工商年報(bào),資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師您好,小微企業(yè)2024年虧損4萬(wàn),匯算清繳調(diào)增1萬(wàn),還是虧損3萬(wàn),與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要做什么賬務(wù)處理嗎?
3大題3小問(wèn),2023年預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)怎么計(jì)算?為什么不是(10-4)??1000??1.1?
老師這種發(fā)票可以報(bào)銷(xiāo)嗎,發(fā)票章是身份證號(hào)碼
那我的這張發(fā)票就不能用了?
我之前都預(yù)付款掛賬,這張發(fā)票肯定要使用的,但是22年沒(méi)入進(jìn)去
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)付賬款
在23年做?我當(dāng)時(shí)22年掛賬預(yù)付賬款
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:預(yù)付賬款