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老師,預(yù)交增值稅我做的分錄是應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸現(xiàn)金,月底了我怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄

2023-04-07 14:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 14:14

你好,這個其實不用結(jié)轉(zhuǎn),按現(xiàn)在的會計制度沒有說要結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶9266 追問 2023-04-07 14:15

麻煩發(fā)下月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)的分錄謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:16

你好,這個 月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅

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快賬用戶9266 追問 2023-04-07 14:17

老師摘要怎么寫啊

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:18

結(jié)轉(zhuǎn)本月預(yù)繳增值稅。

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快賬用戶9266 追問 2023-04-07 14:19

這個預(yù)交增值稅必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面是吧,

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:20

你好是的。就是按上面說的這個結(jié)轉(zhuǎn)。

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你好,這個其實不用結(jié)轉(zhuǎn),按現(xiàn)在的會計制度沒有說要結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-04-07
您好 請問銷項跟進項稅額差額是多少
2021-06-30
?你好? ? ?意思你本月應(yīng)交3400? ?你預(yù)繳了3800? 你想用3800 來抵減 。 剩下的400 元 以后抵減 這個意思嗎??
2021-01-15
前面幾個月的已結(jié)帳的話,就不要往前反結(jié)帳了,按累計額做一筆更正分錄調(diào)整。
2023-01-04
你好,十月份交完增值稅后的分錄是 借:應(yīng)交稅費 -未交增值稅 300 貸:銀行存款 300
2020-10-28
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