您好,不太合適的。若臨時(shí)工與單位 存在雇傭關(guān)系,按照 工資薪金所得申報(bào)納稅,若臨時(shí)工與單位 不存在雇傭關(guān)系,按照 勞務(wù)報(bào)酬所得申報(bào)納稅。按工資發(fā)的要繳社保的
老師你好,我們是建筑行業(yè),然后項(xiàng)目上的人工工資都是通過我們另一個(gè)勞務(wù)公司發(fā)放的,按照規(guī)范勞務(wù)公司是要開發(fā)票給我們嗎?
老師你好,就是我們公司是建筑行業(yè),然后有一個(gè)項(xiàng)目是掛在別人公司的,這個(gè)項(xiàng)目有時(shí)候的一些人工工資會通過我們公司付給勞務(wù)公司,然后再由勞務(wù)公司代付,那么這部分費(fèi)用是什么入賬呢?
老師您好,我們是一個(gè)建筑勞務(wù)公司,工地上的工人有一百多人,他們的工資每個(gè)月都是有我公司根據(jù)考勤計(jì)算上報(bào)甲方,由甲方統(tǒng)一發(fā)放,發(fā)放工資后,我公司會按照工資金額給甲方開票,這樣一來,我們的成本就是這些工人的工資了,但是現(xiàn)在問題是,這些工人也都是臨時(shí)的,每個(gè)月工作天數(shù)也不一定,我公司是否可以直接用代發(fā)工資協(xié)議,工資表做成本,還是需要這些工人給我公司開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票做成本呢
老師,建筑勞務(wù)公司沒有什么進(jìn)項(xiàng),平時(shí)就是會發(fā)生些費(fèi)用,然后就是本公司的員工的工資還有就是下面各個(gè)班組長的勞務(wù)費(fèi),但是班組長又開不了發(fā)票給我們,我怎樣核算勞務(wù)費(fèi)還有員工工資合適,
老師,我們是建筑公司,請的臨時(shí)工,每個(gè)人都只是做幾天,我這樣處理:跟他們簽訂臨時(shí)工勞動合同,然后做工資表,按照工資薪金發(fā)放工資,申報(bào)個(gè)稅,但都是幾天,肯定不可能買社保的,這樣處理合法嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?還有更好的處理方式嗎
老師,那如果沒有審計(jì)有什么影響
老師,審計(jì)是我們把需要的東西提供過去,然后要等一個(gè)禮拜是吧,審計(jì)費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用審計(jì)費(fèi)嗎?如果審計(jì)不通過怎么辦
老師,那審計(jì)查賬的時(shí)候,不會特別查我科目的設(shè)置吧,只要我的收入和費(fèi)用成本利潤核算清楚就沒問題吧
老師,那審計(jì)的時(shí)候是不是要提供去年一年的會計(jì)憑證和報(bào)表還有申報(bào)數(shù)據(jù)
老師,幫忙看下我們這個(gè)融資租賃相關(guān)分錄怎么寫
我報(bào)的是2024年的年報(bào),利潤表,上年金額填寫的是2023全年的金額,本年累計(jì)金額,填寫2024年全年金額,對嗎老師
老師你好,?個(gè)問題請教下,就是我們有些客戶有高開發(fā)票的情況,很多是業(yè)務(wù)員自己拿回扣,發(fā)票金額匯公帳后我們又會用私帳打還她個(gè)人帳上,像這種怎么處理好點(diǎn)?
老師 第一次報(bào)出口退稅 怎么操作
賣雞蛋,自己有個(gè)養(yǎng)殖場,給雞入了保險(xiǎn),雞死了,保險(xiǎn)公司賠付了理賠款,如何入賬?
老師您好,2024年第四季度資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬36000元,2025年2月已支付,請問現(xiàn)在做2024年所得稅匯算清繳填資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該填寫0還是36000?
那我們從銀行打款的時(shí)候備注什么
您好,打款備注勞務(wù)費(fèi),
備注勞務(wù)費(fèi),就這個(gè)業(yè)務(wù)而言公司就不用有任何納稅申報(bào)的工作了吧
您好,勞務(wù)費(fèi)是直接支付給臨時(shí)工個(gè)人還是勞務(wù)公司啊,如果支付給個(gè)人,還需要個(gè)人去稅局開票給公司,公司給個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅的。如果支付給勞務(wù)公司,我們就不會報(bào)個(gè)稅了
我看了下,他們前期備注的是勞務(wù)工資,結(jié)算的金額超過五千,但備注寫的是兩個(gè)月的勞務(wù)工資,這個(gè)要扣稅么
支付給個(gè)人的
您好,勞務(wù)報(bào)酬要扣個(gè)稅的,還需要個(gè)人去稅務(wù)開票的。 1、應(yīng)納稅所得額的確認(rèn) 含稅勞務(wù)報(bào)酬所得不超過4000元的,應(yīng)納稅所得額=含稅勞務(wù)報(bào)酬所得-800;含稅勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,應(yīng)納稅所得額=含稅勞務(wù)報(bào)酬所得×(1-20%)。 2、個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額的計(jì)算 個(gè)人所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)
個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)開票給公司了,公司還要幫他申報(bào)代扣代繳個(gè)稅么
您好,是的,要申報(bào)個(gè)稅
我們在三月份打給個(gè)人工資一萬,備注是一至二月勞務(wù)工資,這個(gè)怎么申報(bào)
您好,那現(xiàn)在就1萬一起申報(bào)吧,反正勞務(wù) 個(gè)稅是要年度匯繳的
年度匯繳一年不超過多少免稅
您好,不超60000免的,不是每月5000元可以扣除么