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發(fā)現(xiàn)去年7月一筆差旅費中的住宿費發(fā)票當時沒有抵扣,但7月已做賬,那我現(xiàn)在抵扣的話,賬務要怎么處理?

2023-04-07 11:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-04-07 11:34

可以的,原來是全額計入管理費用了嗎?

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快賬用戶3694 追問 2023-04-07 11:36

是的,原來全部計入管理費用-差旅費了

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快賬用戶3694 追問 2023-04-07 11:36

那我現(xiàn)在抵扣賬怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 11:37

借進項稅額貸,以前年度損益調整。

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快賬用戶3694 追問 2023-04-07 12:09

上面一步做好后是不是借以前年度損益調整 貸利潤分配——未分配利潤?     

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:10

對結轉損益是這樣處理的。

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快賬用戶3694 追問 2023-04-07 14:03

我們沒有設以前年度損益調整這個科目,那用什么科目調整?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:05

你好 用 未分配利潤科目??

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快賬用戶3694 追問 2023-04-07 14:05

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2023-04-07 14:10

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!

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可以的,原來是全額計入管理費用了嗎?
2023-04-07
您好,可以直接做到今年
2023-04-07
這個的話 要轉出了 借:預付賬款 貸:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出
2020-05-04
你好,自己留一個復印件,發(fā)票退回就可以的,對方自己開信息表,開紅字發(fā)票。
2023-12-08
若不想繼續(xù)抵扣,需在增值稅發(fā)票綜合服務平臺將該發(fā)票進行紅沖或作廢處理,并在當期申報表中調整相應進項稅額。如已跨月,只能通過開紅字發(fā)票方式處理。具體情況建議聯(lián)系當?shù)囟悇站执_認操作流程。
2024-10-22
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