同學(xué)你好 補開發(fā)票可以抵扣您的進(jìn)項稅。
老師請問供貨商單位開來的增值稅專票金額大,我這個月用不了這么多,如果留下月抵,這個月又差點進(jìn)項,能把這張進(jìn)項的一半稅額放在這月抵呀
老師您好,供應(yīng)商上月發(fā)票開錯,認(rèn)證不到,這個月進(jìn)項不能抵扣導(dǎo)致要交稅,因為稅額比較大,有什么辦法能不交稅呢?
12月采購商品的進(jìn)項稅少開了一張,說下月給補開,導(dǎo)致本月銷項稅比進(jìn)項稅額多了9000多,這個月9000多的稅是必須要繳納的是么?1月,補開了這張發(fā)票,1月進(jìn)項稅額大于了銷項是可以留抵或者退稅的是么?
老師 上個月因為供貨商沒有及時開發(fā)票導(dǎo)致銷項稅大于進(jìn)項稅 繳納了增值稅 這個月供貨商開了發(fā)票也認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在交的稅費成留抵稅了 這個錢該怎么退
老師,我們公司很小上個月開了一張發(fā)票,交了增值稅及附加稅,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了于是反沖了這張發(fā)票,也沒有額外開發(fā)票,那上個月交的銷項稅1.稅務(wù)局直接退回來嗎,還有附加稅也是稅務(wù)局自動退的嗎,2.還是我要去申請退稅3.還是留在賬上抵扣以后的銷項稅
老師,我們單位(行政單位)有筆專項款是市級撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個項目是市級的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購買的社保和申報個稅,還能在自己新成立的公司零申報個稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺政府補助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對該環(huán)保設(shè)備計提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補助應(yīng)于當(dāng)年計入應(yīng)納稅所得額 這個計稅基礎(chǔ)和賬面價值為多少,存在遞延嗎?
計提工資時,按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個人承擔(dān)部分嗎。而計提社保、公積金等時,就只用計提公司承擔(dān)部分,這樣理解對嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報???
這道題答案是不是錯了?按道理來說,直接捐贈目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會捐贈的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
這個錢還能退出來么
這個抵扣了稅費了退啥
沒明白我的意思啊 因為供貨商沒及時開票本該不用交的增值稅交了 現(xiàn)在供貨商把發(fā)票開來了 這個錢現(xiàn)在變成留抵稅款了 能不能退
同學(xué)你好 你留抵抵扣你的增值稅銷項就可以了