你好,這個沒有關系的,不需要繳納,你一個季度銷售額在30萬以內(nèi),在第11欄里面填寫銷售額就可以。

老師是這樣的,我去稅務局給一家公司認定稅種,上個月去的,結果這個月才發(fā)現(xiàn)稅務局給我認定成小規(guī)模了,我也不知道進電子稅務局報稅才知道,但是在上個月之前沒有發(fā)生任何業(yè)務,就前兩天開了3張票,我剛把它作廢了,我想問我周一去改成一一般納稅人什么時候能生效,還有電子稅務局系統(tǒng)里的季度申報我要不要報還是重新核定
老師,想咨詢一下,我剛接了一個個體工商戶,小規(guī)模納稅人,開業(yè)幾年了,但是從12月才做的稅務登記,上個月通過稅務局代開了一張普通發(fā)票,稅率那欄的的是星號**,也沒有建過賬,這個月需要報稅了,我報增值稅是不是要把一個季度的收入全報上去呢,個稅經(jīng)營所得需要報嗎
老師我想問一下,就是我剛到一個公司的話,之前開票那些我都沒有接觸過,然后,需要開票的話,我有看了那個,那個開票系統(tǒng)的那個什么,百旺,那些的,他是教我怎么樣去在系統(tǒng)里面操作,那個我看了,然后,但是我不太知道這個流程,就是說我。需要先怎么樣,我才能拿到這個發(fā)票,然后我需要再做什么,讀入還是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用課程有教,但是前面的那個步驟,我不知道到底應該是怎么弄的,你這邊有沒有,就是,做。有沒有做的類似的文檔之類的,或者是你跟我說一下流程應該是怎么弄的,因為我我去了我都害怕,我我我也不知道,等一下我到時候去,假設發(fā)票用完了,我應該要怎么下個月的發(fā)票,我應該要怎么弄我不清楚。
你好老師,我這有一個個體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開了15萬普票,但是其中有5萬是免稅的。因為年初的時候開票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號才下發(fā)通知,這個個體戶之前開的票沒有作廢。這種情況該怎么辦呢
你好老師,我這有一個個體戶,小規(guī)模,我剛才看了一下,一季度總共開了15萬普票,但是其中有5萬是免稅的。因為年初的時候開票也不知道用什么稅率,就沿用了去年免稅,到了1月十幾號才下發(fā)通知,這個個體戶之前開的票沒有作廢。這種情況該怎么辦呢
老師,技術咨詢服務費7000元,這個報銷需要合同協(xié)議嗎?
你好老師,電商企業(yè)第三方平臺收到錢就要確認收入嗎?客戶充值1000贈送100這種怎么做賬務處理?
@樸老師,請教下公司在私人手里面買了一個工程車輛,但是只有個轉賬手續(xù),后面沒有任何附件,這樣一般需要什么資料作為完善;如果補充不了資料,是不是只有納稅調(diào)增,然后把賬務沖回,掛在個人頭上做往來?往來后面也沒有附件這樣風險大不大。
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預報時出現(xiàn)了一個“應付職工薪酬”,其中包含勞務派遣的嗎?我們付對方費用時有收到勞務派遣公司的勞務發(fā)票的,我們也未為此部分人申報個稅
小規(guī)模一個季度45萬是累積算,還沒個月都不超15萬呢?
老師,電商平臺推送給稅務局的數(shù)據(jù),是含稅的還是不含稅的呀?
處置固定資產(chǎn)怎么做賬
老師,新企業(yè)所得稅已計入成本的包括1月份支付上年12月份社保嗎?
老師,對公有單位給公司轉款,這樣需不需要什么附件完善轉賬手續(xù),還是直接掛往來不管他!
老師,這種情況怎么處理?
哦,申報成功了,那這個票也不用紅沖,就不用管了對吧
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
這個是跑運輸?shù)膫€體戶,他還有一個印花稅,是運輸合同的,那計稅金額應該是那個開票金額15萬嗎?
對的,是的,是這么做的。
老師,現(xiàn)在印花稅還有稅款減半的優(yōu)惠政策嗎?
你好,有的和去年一樣。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。