你好,你是申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
老師:8月份我開(kāi)了一張9萬(wàn)的銷項(xiàng),又開(kāi)了一份10萬(wàn)的銷項(xiàng)負(fù)數(shù),稅盤也顯示本月開(kāi)票總額是-1萬(wàn),可是填寫報(bào)表的自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)的時(shí)候沒(méi)有顯示這個(gè)負(fù)數(shù)銷項(xiàng)的信息,只顯示正數(shù)的9萬(wàn)的數(shù)據(jù),這個(gè)我可以手動(dòng)給他改成負(fù)數(shù)跟稅盤一致嗎?以前也有這種情況,但是報(bào)稅時(shí)顯示報(bào)表數(shù)據(jù)都沒(méi)問(wèn)題,這次就沒(méi)顯示出來(lái),我就不知道是哪里出了問(wèn)題?
老師 , 想問(wèn)下 我今天在報(bào)稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒(méi)有填好 我就點(diǎn)擊增值稅申報(bào)了 出現(xiàn)了一個(gè)對(duì)話框 說(shuō)的將附加稅默認(rèn)為零申報(bào) ,那現(xiàn)在我來(lái)填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報(bào)撤回呢?還是要怎么弄呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開(kāi)了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二26欄我也填寫數(shù)據(jù)了,但是等到下月申報(bào)退稅的時(shí)候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報(bào)關(guān)單不一致,然后進(jìn)行了重新開(kāi)票,那么本月我申報(bào)表如何填寫呢
老師你好,我遇到了一個(gè)問(wèn)題不太明白,就是說(shuō)我申報(bào)了增值稅的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),但是在申報(bào)主付稅費(fèi)合并申報(bào)的時(shí)候呢,他這里顯示的是這些數(shù)據(jù),它頁(yè)面顯示未獲取發(fā)票數(shù)據(jù),我這些數(shù)據(jù)是沒(méi)有的,那我是寫零申報(bào)嗎?還是要填寫數(shù)據(jù)上去呢?
資產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放員工提干里給的市場(chǎng)銷售價(jià)為200元(不含稅)員工人數(shù)200人應(yīng)付職工薪酬總額方案里寫的(200*200*1.13)=45200這里提高已經(jīng)寫了不含稅為什么還要1+13%不應(yīng)該直接承稅率200*200*13%來(lái)全嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師,國(guó)補(bǔ)辦公用品不開(kāi)企業(yè)發(fā)票,我個(gè)人先付款,需要去公司報(bào)銷,開(kāi)收據(jù)可以嗎
請(qǐng)問(wèn)所得稅年度匯算清繳報(bào)表里有個(gè)調(diào)整事項(xiàng)表,之前之前有調(diào)整的數(shù)據(jù)填寫了,沒(méi)有涉及調(diào)整的沒(méi)有填,前兩年都是這樣填的,好像覺(jué)得不對(duì),不調(diào)整也需要填寫吧?
結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),發(fā)現(xiàn)之前月份不平有余額,可以在后面一次性結(jié)轉(zhuǎn)平嗎
老師,公司購(gòu)買一臺(tái)環(huán)保設(shè)備用于污水處理,市財(cái)政部門給與企業(yè)20萬(wàn)環(huán)保配套資金,這次資金符合不征稅收入條件,會(huì)計(jì)上尚未確認(rèn)政府補(bǔ)助收益。老師根據(jù)這段話,這筆20萬(wàn)資金的相關(guān)分錄怎么寫,
老師小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)的稅率是多少
老師,我們是制造業(yè),危廢處理費(fèi)用應(yīng)該算是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
請(qǐng)問(wèn)老師怎么從財(cái)務(wù)賬套中導(dǎo)出應(yīng)收賬款賬齡情況呢?
親愛(ài)的老師你們能不能給我說(shuō)一下如何運(yùn)用好計(jì)算器提高答題速度,會(huì)計(jì)學(xué)堂模擬系統(tǒng)用的計(jì)算器是不是和f考試時(shí)候不一樣呢,不想在計(jì)算器上吃虧,想讓老師幫幫我。
請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中用函數(shù)用的比較多的是哪些函數(shù),在哪些表格中運(yùn)用得多,請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
老師你好,不是,我現(xiàn)在是申報(bào)這個(gè)消費(fèi)稅及附加稅的申報(bào)表,我剛申報(bào)完那個(gè)增值稅的表,他會(huì)跳到這個(gè)表格叫我去填寫,我不知道這邊的數(shù)據(jù)是零申報(bào)嗎?還是要填數(shù)據(jù)?
這個(gè)如果沒(méi)有帶出來(lái)的話,你可以手動(dòng)填。
老師你好,那我該怎么填寫呢?填寫在哪個(gè)數(shù)據(jù)里面?
一般就寫你的開(kāi)票金額就可以。
填寫在第幾欄的老師?他這個(gè)表就是這樣子,我開(kāi)出去的發(fā)票金額不含稅的,是44972.57
抱歉,我這個(gè)沒(méi)有填寫過(guò),不太敢確定是怎么填。
好的,謝謝老師
不客氣,真抱歉,沒(méi)有幫到你。