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你好,老師,我上月作了退稅勾選,并且申報(bào)增值稅的時(shí)候附表二26欄我也填寫數(shù)據(jù)了,但是等到下月申報(bào)退稅的時(shí)候,在自檢模塊顯示發(fā)票與報(bào)關(guān)單不一致,然后進(jìn)行了重新開票,那么本月我申報(bào)表如何填寫呢

2023-01-12 23:46
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-13 00:06

之前的發(fā)票申請(qǐng)退回 電子稅務(wù)局申請(qǐng) 然后重新勾選發(fā)票在填寫

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之前的發(fā)票申請(qǐng)退回 電子稅務(wù)局申請(qǐng) 然后重新勾選發(fā)票在填寫
2023-01-13
你好 ;? 電子稅務(wù)局 -? ?一般退抵稅管理 模塊里面去申請(qǐng)退稅才行的??
2021-08-19
你好; 你確定不了? 你8月的申報(bào)期是截止8.15號(hào) ; 現(xiàn)在17號(hào)了勾選不了的哇
2023-08-17
如果在申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報(bào)時(shí)填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報(bào),并在申報(bào)時(shí)勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報(bào)6月份增值稅時(shí),如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時(shí),您還需要將之前錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
你好; 你只有負(fù)數(shù)發(fā)票嗎 ?? 有正數(shù)發(fā)票金額嗎??
2023-04-04
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