你好,因為是籌建期,即使沒有發(fā)票的費用調增,應納稅所得額也不會是正數,不會導致補交所得稅的?
老師請問我 2021年有籌建期,也有經營期?;I建期虧損,經營期也虧損。我匯算清繳的時候選擇按長期待攤費用攤銷,因為經營期虧損,我是不是需要把2021年攤銷的籌辦費調增呢
匯算清繳,去年籌建期間,沒有費用。都在長期待攤費用-開辦費核算。年終凈利潤-67。調整招待費,福利費。在費用調整明細表怎么調?沒有帳上費用呀?招待費福利費和白條都是長期待攤費用開辦費中找出來的。
老師,籌建期間,入長期待攤費用,有的是沒有發(fā)票的。 現在做匯算清繳,是不是要調增納稅???
做22年匯算清繳,有2個月籌建期和1個月經營期,籌建期開辦費有20萬, 有2萬沒有發(fā)票,都是做的長期待攤費用里面,分3年攤銷,那么匯算清繳A105080表怎么填,
老師,籌建期間,開辦費計入長期待攤費用-開辦費?;I建期間結束后,開辦費分3年攤銷,匯算清繳填表我是這樣理解的,對吧?
如果轉賬給私人的話,用報銷的方式轉有沒有影響?或者說哪種方式轉,對于做賬的時候沒那么麻煩?
現在報稅是確認式申報?還是自己做賬納稅申報?還用做賬嗎?
老師,公司去年購買的汽車,享受加速折舊政策嗎?
老師,請問部分高管的個稅由公司承擔,這部分做賬計入了營業(yè)外支出,請問所得稅匯算時應該怎么處理呢,謝謝
老師,我們老板會拿銀行承兌找一家貿易公司貼現,產生的利息沒有發(fā)票,也沒有回單,這個是不是不可以稅前扣除?
公司出口貿易 申請退稅的時候 好幾家供應商被函調了 一般什么原因被函調?
一個技術 3/4時間搞研發(fā) 1/4時間搞管理。管理也是管理研發(fā) 還有一些人事調動以及公司銷售業(yè)務目標。我只調了他的工資 3/4入研發(fā)費,但是社保公積金 ,全部入了研發(fā)費用??梢詥??公積金每個月公司部分就200元,社保公司部分是1200元。
老師,我現在有個一正一負的數字,收款只能收0.01借現金貸應收,做平的話,在怎么做分錄
46的題目,商鋪屬于自有住房嗎?享受5減按1.5%征稅
老師 我問一下我們單位個人出差的動車車票在電子稅務局中能不能看見呀還用去車票回來嗎