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老師,我現(xiàn)在有個一正一負的數(shù)字,收款只能收0.01借現(xiàn)金貸應收,做平的話,在怎么做分錄

2025-05-21 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-21 10:39

你好,差額計入營業(yè)外收支就可以了。

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快賬用戶4754 追問 2025-05-21 10:42

現(xiàn)在分錄是,借現(xiàn)金貸應收,但是我不想提現(xiàn)在應收上面,怎么做分錄

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快賬用戶4754 追問 2025-05-21 10:45

營業(yè)員收支,我沒權限,就是想把這個應收做平

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齊紅老師 解答 2025-05-21 10:46

你好,這個差額直接入財務費用也可以。

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快賬用戶4754 追問 2025-05-21 10:54

借財務費用,貸方什么科目

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齊紅老師 解答 2025-05-21 10:55

你好,你現(xiàn)在哪個科目有余額需要結平。

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快賬用戶4754 追問 2025-05-21 10:57

應收賬款

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齊紅老師 解答 2025-05-21 11:13

你好,那你貸方寫應收賬款就行。

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你好,借銀行存款,貸應交稅費都是填寫正數(shù)就行
2022-05-07
結轉損益就是 借:財務費用 貸:本年利潤?
2021-04-10
只要你們的賬和實際的庫存現(xiàn)金是正確的,因為某一筆調(diào)賬出現(xiàn)負數(shù),但是,當日的結存現(xiàn)金為正數(shù)就行。不要過于糾結
2021-11-11
你好,賬上不需要做調(diào)整的,你編制報表的時候重分類一下就可以的。應收賬款在貸方明細余額的,把它放到預收賬款里面。
2022-10-15
?,對的,就是這樣子做。
2023-05-16
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