原值填寫500 賬載金額500/三,稅收金額500/3
老師你好,我們是公司在籌建期,我們籌建期小的費(fèi)用,我直接計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi),大的費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi),這樣可以吧?
老師公司在籌建期間發(fā)生的裝修費(fèi),計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用分3年攤銷,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 36萬 貸:銀行存款 36萬 每期攤銷借:管理費(fèi)用—裝修費(fèi)攤銷 1萬 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi) 1萬,籌建期結(jié)束攤銷的費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用 —開辦費(fèi),還是計(jì)入管理費(fèi)用?
老師我們屬于籌建期間,所有的費(fèi)用都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用—開辦費(fèi),我就想問老師這個(gè)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用后期怎么處理呢?
老師,籌建期間,開辦費(fèi)計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)。籌建期間結(jié)束后,開辦費(fèi)分3年攤銷,匯算清繳填表我是這樣理解的,對(duì)吧?
籌建期的福利費(fèi),籌建期比如3年結(jié)束后,匯算清繳怎么辦這部分福利費(fèi)?是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用開辦費(fèi),但是正常福利費(fèi)是有扣除限額,那這部分計(jì)入開辦費(fèi)的福利費(fèi)怎么辦?
年報(bào)時(shí),今年無購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會(huì)有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請(qǐng)問下我們的倉(cāng)庫(kù)存貨管理一直管理不好,請(qǐng)問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購(gòu)沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營(yíng)收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請(qǐng)問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
籌建費(fèi)用500萬,但其中有10萬是招待費(fèi)用,10萬ⅹ60%=6萬,? ?4萬要調(diào)增
所以稅法認(rèn)可500萬-4萬=496萬,? ? 但我不知道這里的納稅調(diào)整,第一年要填寫多少
你好 稅收金額填寫500/3-4