年度應(yīng)納稅所得額不超300萬,是上年匯算清繳納稅調(diào)整后計算所得稅的基數(shù)
小微企業(yè)其中一個條件,應(yīng)納稅所得額不能超過300萬,這個300萬是指本年度納稅還是指可以彌補以前年度虧損后的應(yīng)納稅所得額呢?
老師您好,我們年應(yīng)納稅所得額超過了300萬,年度應(yīng)納稅所得額為800萬,是分段納稅還是800*25%?
年度應(yīng)納稅所得額不超300萬,是指上一年度還是什么?含稅所得額還是不含稅所得額
老師 下午好 小型微利企業(yè)“一年度應(yīng)繳納稅所得額不超過300萬” 中“應(yīng)繳納所得稅額什么意思” 是指一年總的銷售額“價稅合計金額”沒有超過300萬” 還是單指公司一年應(yīng)該交給稅務(wù)局的“稅額”沒有超過300萬
老師:一般納稅人是年營業(yè)額不超300萬,還是季度營業(yè)額不超300萬,企業(yè)所得稅按5%
老師,新辦企業(yè)第一個季度開票產(chǎn)生收入,申報所得稅時是否可以暫估成本?
老師好(財務(wù)與會計) 我看預(yù)計負(fù)債的定義是現(xiàn)時義務(wù)、金額能可靠計量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問:預(yù)計負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問一下如果老板想提取公司38萬元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計算過程嗎?
新手小白,大征期如何報稅,需要做些什么,從那步開始
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進項稅可以抵扣嗎
下列項目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項是對的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費,請問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項稅減去進項稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計扣除1嗎
今年中級會計分錄金額不小心標(biāo)了單位,會扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。