你好,這個(gè)是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)呢
年度利潤(rùn)總額超300萬(wàn)按照25%繳納企業(yè)所得稅 是不是超出300萬(wàn)的部分按照25% 300萬(wàn)以內(nèi)5%
小微企業(yè)的企業(yè)所得稅是應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)的稅率5%,超過(guò)300萬(wàn)的全額按25%繳納,是嗎?
老師,小微企業(yè)的認(rèn)定準(zhǔn)備是年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè),三個(gè)條件要同時(shí)滿足對(duì)吧,不是其一就行。另外所得額超過(guò)300W后是全額按25%納稅還是超過(guò)部分按25%納稅,沒超過(guò)按5%納稅。
老師:一般納稅人是年?duì)I業(yè)額不超300萬(wàn),還是季度營(yíng)業(yè)額不超300萬(wàn),企業(yè)所得稅按5%
老師,全年應(yīng)納稅稅所得額不超300萬(wàn)企業(yè)所得稅按5%征收是吧,
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開始買社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購(gòu)進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎