你好,普通發(fā)票在第十欄里面填寫免稅的稅額,按照3%來就可以的,然后專用發(fā)票的在第一欄和第三欄里面填寫這個專票開的1%的嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個季度開過10萬的發(fā)票,一個季度是30萬的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報這個季度的增值稅,這個增值稅申報表怎么填寫?10萬填寫在哪里?是填寫在第一欄嗎? 那30萬免稅額需要填嗎?
老師,我們公司9月份在稅務(wù)局代開了60000塊錢的增值稅專用發(fā)票,稅率是1%的,稅額是594.06元,然后還有自己開的普票60000元,稅額也是594.06元,代開的專票已經(jīng)在代開當(dāng)日交過稅了,現(xiàn)在我們要報小規(guī)模季度增值稅申報表,這個表我應(yīng)該怎么填寫呢
4月1號開始實行免稅政策,但是我在4月份開了一張選擇稅率1%的發(fā)票(應(yīng)該選擇免稅的),現(xiàn)在在這個季度申報增值稅報表及附加稅報表第10欄填寫的是“把實際銷售額205440.04+實際銷售稅額3.96(那張開了1%的)=205444”,按照205444這個數(shù)填寫上去申報的。
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,在2022年第四季度,已開具了專票:30萬元,已開具了普票:206萬元,請問老師,申報本季度增值稅時,專票30萬元的不含稅銷售額填在了第2欄,普票206萬元填在了第10欄(小微企業(yè)免稅銷售額),對嗎?如果是正確的,又請問這免稅的普票206萬元是否還要填報增值稅減免稅申報明細(xì)表?
老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開了免稅的4500元 后政策來了說是要1個點的稅。那報增值稅申報表時如何填寫這份表
請問老師,生育保險,單位每個人都要交嗎?
197題為什么考慮增長率驅(qū)動因素?什么時候考慮什么時候不考慮
營業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請問國際運輸費這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報是不是在期間費用明細(xì)表里面運輸費、倉儲費一欄,填境外支付?
老師請問下租的場地用來建科技館,前期的建設(shè)費用及裝修費計入什么科目呢
請問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計提了10110,個稅系統(tǒng)0申報。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會查?
老師,請問一下,收到代扣代繳個人所得稅手續(xù)費應(yīng)計入那個科目,請問這個要報增值稅嗎?我現(xiàn)在報表差異差這個0.89元
剛才打錯了,在第一行和第二行里面。
我當(dāng)時普票是開了免稅的 現(xiàn)在怎么在申報表處理這個
你好,這個不影響的,在不含稅銷售額第十欄里面填寫不就行了,你不就需要交稅不是。