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老師 我司是小規(guī)模納是季度的 現(xiàn)在報增值稅是這情況 第一季度增值稅專票銷售額60164元 普票是4500元。因在1月4日開了免稅的4500元 后政策來了說是要1個點的稅。那報增值稅申報表時如何填寫這份表

2023-04-06 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 15:16

你好,普通發(fā)票在第十欄里面填寫免稅的稅額,按照3%來就可以的,然后專用發(fā)票的在第一欄和第三欄里面填寫這個專票開的1%的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:16

剛才打錯了,在第一行和第二行里面。

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快賬用戶4573 追問 2023-04-06 15:17

我當(dāng)時普票是開了免稅的 現(xiàn)在怎么在申報表處理這個

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:22

你好,這個不影響的,在不含稅銷售額第十欄里面填寫不就行了,你不就需要交稅不是。

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你好,普通發(fā)票在第十欄里面填寫免稅的稅額,按照3%來就可以的,然后專用發(fā)票的在第一欄和第三欄里面填寫這個專票開的1%的嗎?
2023-04-06
你好,同學(xué),填寫在免稅銷售額那里
2023-04-14
你好;? ?專票在1欄次和2欄次報 ; 普票10欄次報免稅; 是的? ? ;不報減免表??
2023-01-05
你好,普票填第10欄,專票填自開專票欄,已經(jīng)交的稅填已交稅金欄
2021-10-18
你好? 填在主表第10行就可以了
2021-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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