你好,購置稅抵扣不了增值稅的,和你的車一塊兒做固定資產(chǎn)可以抵扣所得稅。
老師,我們是2020年一月新辦的企業(yè),8月這個(gè)月打算申請一般納稅人,在6月份購買了車輛,購買車輛的進(jìn)項(xiàng)稅額可以用來抵扣嗎?目前車輛發(fā)票還沒有入賬,發(fā)票也沒有認(rèn)證!
老師,我有點(diǎn)弄不清楚一般納稅人企業(yè)購買一輛汽車,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅還可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?購買汽車的成本是一次抵扣企業(yè)所得稅還是要按折舊每年扣除一部分
老師好。公司新買了一輛車,車輛購置稅可以抵扣增值稅銷項(xiàng)嗎?
老師,企業(yè)購買一輛汽車,購買汽車的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
老師好!公司本月買了商務(wù)車,車輛購置稅可以抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬,保本收益,當(dāng)時(shí)對方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過一次15萬,我司開票給對方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對方按投資款50萬,應(yīng)付利息4萬來計(jì)算,去掉之前分紅的15萬,需要打回給我司剩余的39萬,同時(shí)要求我司開票給對方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
就是說,這個(gè)車所開具的進(jìn)項(xiàng)專票不能作為進(jìn)項(xiàng)抵扣是吧
你好,車可以的,車給你開的機(jī)動(dòng)車發(fā)票或者是增值稅專用發(fā)票可以
比如說今年公司盈利300萬,有輛車購置稅5萬,是如何計(jì)算抵扣的?
你可以一次抵扣的去填寫固定資產(chǎn)加速折舊表,賬上還是按月抵扣。
是購車價(jià)(不含稅價(jià)格)+購置稅,都可以作為成本抵扣企業(yè)所得稅對吧
美好是的,是這么做的。