你好,不用扣款的。減免不交的轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
老師,2018-2020年公司繳納印花稅時(shí)只繳納了銷售金額這部分的印花稅,采購(gòu)金額印花稅未申報(bào),屬于印花稅計(jì)稅依據(jù)填的數(shù)據(jù)填少了,現(xiàn)在想補(bǔ)交18-20年的采購(gòu)這部分印花稅,應(yīng)該怎么處理,會(huì)有罰款嗎
老師,12月有印花稅,是12月計(jì)提呢?還是1月計(jì)提?這個(gè)印花稅金額要提現(xiàn)在報(bào)表上嗎
上年多計(jì)提的印花稅這年怎么處理?計(jì)提的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)一印花稅 1000 貸:稅金及附加一印花稅 1000
印花稅金額0.03需要扣款?賬上未計(jì)提印花稅,報(bào)稅填表印花稅0.03怎么處理?
老師,銀行扣印花稅可以做賬:借管理費(fèi)用-印花稅,貸銀行存款嗎?需要先計(jì)提印花稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司做汽車融資租賃,有很多車,那入賬按一輛一輛來(lái)核算嗎?
會(huì)計(jì)學(xué)堂退費(fèi)是真的還是假的?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具外管證是出納還是主辦會(huì)計(jì)開(kāi)具?
第三季度所得稅預(yù)報(bào)表中,職工薪酬中計(jì)入成本費(fèi)用的應(yīng)付職工薪酬和支付給職工的職工薪酬這兩個(gè)怎么填?
企業(yè)所得稅按真實(shí)業(yè)務(wù)還是卡稅負(fù)
老師9月份剛申請(qǐng)一般納稅人,收入超500萬(wàn),人員也達(dá)不到,資產(chǎn)也達(dá)不到5千萬(wàn),附加稅減半嗎?
老師,第一和第二季度無(wú)票收入報(bào)多了,第三季度和第四季度可以少報(bào)一些么
小規(guī)模納稅人個(gè)體工商戶,可以偶爾開(kāi)一兩張專用發(fā)票嗎?金額不大的情況下,可以嗎?電商來(lái)的
一般納稅人,13個(gè)點(diǎn),知道主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,85000怎么算出應(yīng)交稅費(fèi)多少
賣個(gè)二手賣面包車,按無(wú)票收入交增值稅了,應(yīng)該有其他業(yè)務(wù)收入對(duì)吧
賬上未計(jì)提,不扣款還需要反結(jié)賬去計(jì)提嗎
你好 不用現(xiàn)在補(bǔ)上也行?