同學(xué) 你好 這個(gè)題目不完整。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人該企業(yè)采用實(shí)際成本進(jìn)行原材料核算根據(jù)下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄會(huì)計(jì)科目要求寫(xiě)出二級(jí)科目企業(yè)持銀行匯票10萬(wàn)元購(gòu)入乙原材料一批增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款80000元增值稅額為10400元材料已驗(yàn)收入庫(kù)余款退回收存銀行
、甲公司購(gòu)入D材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為1600000元,增值稅稅額272000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。支付增值稅專(zhuān)用發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額130元,甲公司為增值稅一般納稅人,上述款項(xiàng)使用銀行匯票結(jié)算,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。
、甲公司購(gòu)入D材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為1600000元,增值稅稅額272000元,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。支付增值稅專(zhuān)用發(fā)票運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅稅額130元,甲公司為增值稅一般納稅人,上述款項(xiàng)使用銀行匯票結(jié)算,采用實(shí)際成本進(jìn)行材料日常核算。(做分錄)
南方公司從東方公司購(gòu)入甲材料一批,轉(zhuǎn)來(lái)的材料采購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明:買(mǎi)價(jià)100000元,稅額13000元;運(yùn)費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)10000元,稅額90元。貨款用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(寫(xiě)出會(huì)計(jì)分錄!)
甲公司為增值稅-般納稅人,用銀行匯票協(xié)理采購(gòu)結(jié)算,從A公司購(gòu)入材料-批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明買(mǎi)價(jià)100000元,增值稅13000元,實(shí)際結(jié)算金額113000元,退回多余款7000元已轉(zhuǎn)存單位銀行賬戶(hù)。材料已經(jīng)按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫(kù)。
租房發(fā)票怎么那么高是不是沒(méi)開(kāi)對(duì)
我是公司,干完工裝活,客戶(hù)要開(kāi)13%專(zhuān)票,我沒(méi)有成本票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票怎么辦。
我是個(gè)體戶(hù),我給客戶(hù)開(kāi)專(zhuān)票,稅是我繳納還是客戶(hù)繳納啊。如果是我繳納,我是全額繳納嗎?
a公司法人是b公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,這叫關(guān)聯(lián)公司,一個(gè)公司出問(wèn)題,另一個(gè)公司會(huì)受牽連對(duì)吧,那a,b公司是一個(gè)法人,a公司出問(wèn)題會(huì)牽連b公司嗎
公司2022年9月成立,建賬時(shí)間設(shè)置為哪個(gè)時(shí)間段比較好
你好,小規(guī)模公司開(kāi)租賃車(chē)輛發(fā)票,稅率是
電商行業(yè)用什么ERP 好
老師,晚上好,請(qǐng)問(wèn)公司A變更了公司的名稱(chēng),變?yōu)楣綛,經(jīng)營(yíng)地址,賬號(hào),法人都沒(méi)變更。我們現(xiàn)在支付以前公司A的貨款,要求對(duì)方寫(xiě)的收據(jù)應(yīng)該是公司A,還是公司B?即收款人是公司A,還是B?對(duì)方的收款賬號(hào)沒(méi)變
支付房租及押金怎么做賬
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司是兩個(gè)人合伙的,我做了這樣的流水賬。公司錢(qián)不夠,股東把錢(qián)借給公司,我也按流水正常記錄,但是現(xiàn)在股東有個(gè)問(wèn)題說(shuō),這樣記他沒(méi)法一眼看到公司真實(shí)的余額,覺(jué)得不好。但是我不記上去流水又不完整,該怎么記錄好