您好,你交的,你開的專票,是由你交
給買房客戶(個人)返傭,客戶個人這塊需要繳納個人所得稅嗎?如果需要,是要繳納幾個點?
老客戶推薦新客戶來,收取我司傭金。我司代繳納個人所得稅,并且需要對方開發(fā)票給我們。請問如果他收取我100元傭金,我們是不是按照20%給他繳納稅。就是最后給他80元。請問發(fā)票對方是開給我100還是80元?謝謝
老師,請問我司租賃的倉庫租賃費已經(jīng)繳納過印花稅了,我司給客戶開具的倉儲費發(fā)票還需要再繳納印花稅嗎? 我司是貨運代理公司,我方給客戶開具的運輸服務發(fā)票還需要繳納印花稅嗎?
我們是人力資源公司,我們給客戶的員工代發(fā)工資并繳納個稅可以嗎?繳納個稅是在我們公司的名義下繳納的。
我們是電梯公司,現(xiàn)在代客戶繳納電梯年檢費用,客戶付款到我們公戶,我們電梯公司如何開票給客戶呢?
報銷端午節(jié)買粽子 636 元,取得專票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請問一個員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒有問題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒有問題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據(jù)自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現(xiàn)在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產(chǎn)折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
之前我記得老師說的誰用票誰繳。一般他們都能抵扣。
我開發(fā)票的對象是一般納稅人
不是了,你是開票方,你們開了專票,肯定是你們交,對方是收到專票可以抵扣
哦,對方抵扣能100%抵扣嗎?
你們開的是1%,就按1%來交