你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款

南方公司從東方公司購(gòu)入甲材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購(gòu)增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100000元,稅額13000元;運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)10000元,稅額90元。貨款用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。(寫出會(huì)計(jì)分錄?。?/p>
1、甲公司從南方公司購(gòu)入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購(gòu)增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;運(yùn)費(fèi)單位增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。甲公司從南方公司購(gòu)入的B材料己運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。寫會(huì)計(jì)分錄 2、ABC公司于1月10日購(gòu)入一臺(tái)需安裝的設(shè)備,用銀行存款支付下列款項(xiàng): 設(shè)備買價(jià)200 000元,增值稅26 000元;運(yùn)費(fèi)價(jià)款3 000元,稅額270元;保險(xiǎn)費(fèi)價(jià)款2 000元,稅額120元。安裝過程中 領(lǐng)用原材料2500元。1月20日,設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),交付使用。寫會(huì)計(jì)分錄 3、甲公司從南方公司購(gòu)入B材料一批,轉(zhuǎn)來的材料采購(gòu)增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60 000元,增值稅7 800元;運(yùn)費(fèi)單位增值稅專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2 000元,稅額180元;裝卸單位增值稅專用發(fā)票上注明:金額1000元,稅額60元。全部款項(xiàng)己用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。寫會(huì)計(jì)分錄
材料采購(gòu)業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購(gòu)入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100000元,增值稅13000元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅270元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2.甲公司從南方公司購(gòu)入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60000元,增值稅7800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。3.甲公司從南方公司購(gòu)入的B材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。4.甲公司從北方公司購(gòu)入B材料一批,買價(jià)50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)尚未支付。材料已運(yùn)達(dá)并入庫(kù)。5.甲公司從星光公司購(gòu)入A材料一批,買價(jià)80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個(gè)月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
材料采購(gòu)業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購(gòu)入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100000元,增值稅13000元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅270元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2.甲公司從南方公司購(gòu)入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60000元,增值稅7800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。3.甲公司從南方公司購(gòu)入的B材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。4.甲公司從北方公司購(gòu)入B材料一批,買價(jià)50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)尚未支付。材料已運(yùn)達(dá)并入庫(kù)。5.甲公司從星光公司購(gòu)入A材料一批,買價(jià)80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個(gè)月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
材料采購(gòu)業(yè)務(wù)1.甲公司從東方公司購(gòu)入A材料一批,收到增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)100000元,增值稅13000元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)3000元,增值稅270元。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。2.甲公司從南方公司購(gòu)入B材料一批,收到的增值稅專用發(fā)票上注明:買價(jià)60000元,增值稅7800元;從運(yùn)輸企業(yè)取得的專用發(fā)票注明:運(yùn)費(fèi)2000元,增值稅180元;裝卸費(fèi)發(fā)票金額1000元,稅額600。全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,材料尚未到達(dá)。3.甲公司從南方公司購(gòu)入的B材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。4.甲公司從北方公司購(gòu)入B材料一批,買價(jià)50000元,增值稅6500元,款項(xiàng)尚未支付。材料已運(yùn)達(dá)并入庫(kù)。5.甲公司從星光公司購(gòu)入A材料一批,買價(jià)80000元,增值稅10400元,甲公司開出一張已承兌為期3個(gè)月的商業(yè)匯票給星光公司。材料已驗(yàn)收入庫(kù)。
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢

