你好,可以進(jìn)入管理。是不能稅前扣除。
社保由公司全額承擔(dān),不扣本應(yīng)該由員工個(gè)人承擔(dān)部分,公司交社保是直接把社保計(jì)入管理費(fèi)用 社保費(fèi)對(duì)嗎,還是公司承擔(dān)部分計(jì)入管理費(fèi) 社保費(fèi) 個(gè)人承擔(dān)部分計(jì)入管理費(fèi)用 福利費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)員工個(gè)人部分的社保費(fèi)由公司支付,那么是不是個(gè)人部分的社保費(fèi)也可以全部記在管理費(fèi)上?
老師,請(qǐng)問(wèn)社保個(gè)人部分公司承擔(dān)的話是不是可以記在管理費(fèi)上?
請(qǐng)問(wèn)老師,領(lǐng)導(dǎo)的社保費(fèi),全部由公司承擔(dān)(單位+個(gè)人承擔(dān)部分),那單位+個(gè)人承擔(dān)部分是全部計(jì)入管理費(fèi)用—社保費(fèi)里嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人承擔(dān)的社保費(fèi)也是由公司承擔(dān)的,這部分可以做管理費(fèi)用嗎
老師、請(qǐng)問(wèn)一下了就是現(xiàn)在紙質(zhì)的高鐵票現(xiàn)在還能入帳嘛?
老師,電子稅務(wù)局添加企業(yè)有數(shù)量限制嗎?為什么添加的時(shí)候掃臉總是失敗?
為什么餐飲部零用是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本而客房部這個(gè)要做銷售費(fèi)用
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)票,有沒(méi)有做過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)票,有沒(méi)有做過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)的老師
對(duì)方公司授權(quán)給個(gè)人進(jìn)行收款,我們是公司打款給了他們的私戶,這個(gè)可以嘛,對(duì)方說(shuō)不能開(kāi)票
老師,未開(kāi)票收入怎么申報(bào)?
老師你好,招待費(fèi)為需要發(fā)生額的允許扣除60%和最高不允許超過(guò)5千‰‰,請(qǐng)問(wèn)我直接入賬的時(shí)候按60%入賬,如果也不超過(guò)千分之5,可不可以?到時(shí)候所得稅不調(diào)整。是否可以?還是必須按100%入賬,最后調(diào)整40%
采購(gòu)工藝品出租出去,例如買了10萬(wàn)的工藝品,租出去一個(gè)簽合同3年3萬(wàn),押金2萬(wàn),租出去一個(gè)一共收到5萬(wàn)。這采購(gòu)的10萬(wàn)工藝品按開(kāi)發(fā)票進(jìn)來(lái)的次月折舊嗎?按幾年折舊?小規(guī)模申報(bào)增值稅按收到的3萬(wàn)確認(rèn)增值稅收入嗎?有限合伙企業(yè)個(gè)稅收入1個(gè)按1萬(wàn)確認(rèn)嗎?
A企業(yè)10月購(gòu)買一套攝錄轉(zhuǎn)播專用車(屬于特種車輛),不含增值稅單價(jià)300萬(wàn)元,當(dāng)年已按會(huì)計(jì)規(guī)定計(jì)提折舊11萬(wàn)元。企業(yè)所得稅應(yīng)當(dāng)如何納稅調(diào)整?折舊扣除?還是全額扣除?