對的,是的,是這么做的。
老師。1月份銷售發(fā)票多開了11700,2月份的時候需要沖紅,那我一月份需要做一個暫估入庫嗎??如果做暫估入庫的話,那結轉成本的時候暫估要結轉到成本里嗎??
老師好,我1月份商品入庫由于沒有收到發(fā)票所以做了暫估入庫,1月末結轉成本。1月份庫存商品為0?,F(xiàn)在6月份商品發(fā)票收齊,我沖暫估重新入庫,庫存商品-暫估科目貸方一直有余額,這個怎么調(diào)整呢?
老師 5月份暫估的石材成本,然后9月份才收到發(fā)票,沖銷前面的帳要做到幾月份呀?5月份暫估了入庫然后成本也結轉了,沖銷的帳咋做
1月份暫估了庫存,結轉了成本,2月份回發(fā)票,沖銷暫估是1月份庫存和成本都沖銷嗎
老師好,去年12月份暫估入庫了一些庫存商品,今年2月份發(fā)票開回來了,那1月份先要紅沖暫估入庫的憑證,2月份開回來發(fā)票以后再正常入賬嗎?還是2月份直接紅沖憑證再入賬?
老師,上上個月有進項稅額轉出,上個月直接去稅務局補交稅款,這個分錄怎么做?
制作制度牌、警示牌發(fā)票計入什么科目
銀行有社保繳納,但沒有申報工資,這個社保費用賬務處理
老師,我跟供應商對賬,供應商的采購訂單號和我們系統(tǒng)入庫的不一樣,這個有影響嗎,我們系統(tǒng)入的是同供應商的另一個PO合同號
老師,倉庫和合同開票數(shù)量是100個金額是100元,但是對方要求開票數(shù)量是2個金額是100元, 要按對方要求開票開票數(shù)量和我們的出庫單不一致,怎么解決下
老師,25年5月才升為一般納稅人,當月沒有開具銷項專票,但是有收到開進來的一張1萬金額的專票,申報增值稅的時候,這張進項專票要勾選嗎
老師你好,請問增值稅怎么解釋是流轉稅?不計入成本?我們上一年稅負比較高,今年稅負比較低,該怎么解釋比較好
余額表和客戶余額表示什么意思?
老師您好,我公司股東a把已經(jīng)持股的股份轉讓給股東b,然后要繳納印花稅,這個公司可以幫這2個股東辦理嗎?需要怎么做呢?謝謝老師,
請問老師,買100瓶送2瓶的發(fā)票如何開具?
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