不需要交稅的時候,直接按照發(fā)票的上面的金額來申報就可以的,不用換算。
老師 我們企業(yè)是享受免稅政策的企業(yè) 然后 在一月份的時候開了一張稅率百分之六的發(fā)票 我在填收入的時候 是不是就不能把這張發(fā)票填寫在免稅收入里邊了 因為我現(xiàn)在這樣填寫的話提示我表一和主表數(shù)據(jù)不一致
老師,稅控盤匯總的發(fā)票匯總數(shù)跟申報表填寫銷售額自動計算的稅額總是會差幾分錢,這個怎么辦,按哪個為準呢。不修改就是做賬跟報稅一年下來差了一毛多。
老師 像稅控盤的有銷項負數(shù)的金額 這樣的話怎么報稅呢 還是按照實際銷售金額填寫嗎 還有小規(guī)模季度報稅做賬的時候還需要計提嗎 因為不是下個月才繳稅嗎
老師,在申報企業(yè)所得稅季度申報時,有個這個提示,企業(yè)所得稅收入比增值稅累計收入少14752.47,原因是因為我上個季度有個代開的專票14752.47,上個季度在增值稅申報表里,專票不含稅收入里填了14752.47,然后下面小微企業(yè)免銷售額里填的數(shù)是包含這個專票14752.47這個數(shù)后的總數(shù),就導致這個數(shù)據(jù)不一樣,這要怎么調(diào)整啊?
老師,我想問下稅控盤金額跟增值稅申報表數(shù)據(jù)不一致現(xiàn)在申報不上,稅務局說也不能強制申報,我應該怎么處理?需要調(diào)整報表?田銷售額還是稅額呢
老師您好,我們銷售產(chǎn)品,一年內(nèi)質(zhì)保期,出現(xiàn)質(zhì)量問題。舊品收回,重新發(fā)新品。會計分錄?還需要開發(fā)票嗎?
如果我們醫(yī)院用了其他醫(yī)生的證件就是用了一次 每人給了1000元 ,沒有發(fā)票 而且我想簡單處理,那有沒有什么辦法或者記賬好處理的呢
開的發(fā)票合同收款,跟實際送貨的單位不一致,構(gòu)成虛開發(fā)票嗎
老師,我要注銷公司,報表沒問題的話,稅務系統(tǒng)是不是清稅申報?
用了別的公司的水,交了水費,票據(jù)怎么來?
2024年某居民企業(yè)主營業(yè)務收入5 000萬元、營業(yè)外收入80萬元,與收入配比的成本4 100萬元,全年發(fā)生管理費用、銷售費用和財務費用共計700萬元,營業(yè)外支出60萬元(其中符合規(guī)定的公益性捐贈支出50萬元),2022年度經(jīng)核定結(jié)轉(zhuǎn)的虧損額30萬元。2024年度該企業(yè)應繳納企業(yè)所得稅( )萬元。
給水管線屬于固定資產(chǎn)的哪一類
董孝彬老師,這道題沒有給出資產(chǎn)減值計提,怎么說明少計提減值了呢!
(行政單位)老師根據(jù)這兩張表格,寫資產(chǎn)清查報告。資產(chǎn)總量情況怎么寫?其他應交稅費為-2307.77是因為在職人員個稅未扣回。
老師:高溫,車間溫度高,公司買的冷飲給員工吃,是計入勞保費還是福利費
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。