同學(xué),你好
換貨不涉及會計分錄的,不需要開票
某公司2018年實現(xiàn)銷售收入5000萬元。按法定要求,在產(chǎn)品售出后一年內(nèi)公司負(fù)責(zé)免費保修。根據(jù)以往的產(chǎn)品維修經(jīng)驗,小質(zhì)量問題導(dǎo)致的修理費用預(yù)計為銷售收入的1%;大質(zhì)量問題導(dǎo)致的維修費用預(yù)計為銷售收入的2%。2018年度銷售的產(chǎn)品中估計80%不會出現(xiàn)質(zhì)量問題,15%將發(fā)生小質(zhì)量問題,5%將發(fā)生大質(zhì)量問題。 要求:計算該公司在2018年度因上述產(chǎn)品質(zhì)量保證應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債為多少萬元?并作出會計分錄。
老師好,我司銷售的一批產(chǎn)品10萬元己開增值稅專用發(fā)票給對方了,現(xiàn)對方發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品有問題,對方質(zhì)量罰款2萬元,對方只付款8萬元,另2萬元我們要對方開質(zhì)量扣款的發(fā)票過來,請問老師2萬元的扣款能否開增值稅專用發(fā)票嗎,另外開票內(nèi)容怎么寫才符合規(guī)定。
老師,您好,我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品,7月已經(jīng)開票了,貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題,客戶要求換貨(用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品)。請問換貨的話,賬務(wù)要怎么處理?7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧?
12 ·單選】某公司 2021 年實現(xiàn)銷售收入 5 000 萬元。公司產(chǎn)品質(zhì)量保證合同條款規(guī)定, 在產(chǎn)品 售出后一年內(nèi)公司負(fù)責(zé)免費保修。根據(jù)以往的產(chǎn)品維修經(jīng)驗, 小質(zhì)量問題導(dǎo)致的修理費用預(yù)計為銷售收入 的 1%;大質(zhì)量問題導(dǎo)致的維修費用預(yù)計為銷售收入的 2%。2021 年度出售的產(chǎn)品中估計 80%不會出現(xiàn)質(zhì)量 問題, 15%將發(fā)生小質(zhì)量問題, 5%將發(fā)生大質(zhì)量問題。則該公司在 2021 年度因上述產(chǎn)品質(zhì)量保證應(yīng)確認(rèn)的預(yù)計負(fù)債為( )萬元。幫我解析一下老師
老師,請問下面這題第四小問的預(yù)期可獲得的補償?shù)奶幚碓撊绾巫觯?江南制造股份公司20×1年度第一季度生產(chǎn)并銷售某暢銷產(chǎn)品取得銷售收入900 000 000元。該公司承諾在一年內(nèi)提供免費維修。以往經(jīng)驗表明,較小的質(zhì)量問題所需要的維修費用約為銷售收入的5%;較大的質(zhì)量問題所需要的維修費用約為銷售收入的10%。技術(shù)總監(jiān)預(yù)測該季度銷售的產(chǎn)品90%不會發(fā)生質(zhì)量問題,7%發(fā)生較小的質(zhì)量問題,3%可能發(fā)生較大質(zhì)量問題。據(jù)此,20×1年第一季度末,江南制造股份公司應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中確認(rèn)的負(fù)債金額計算如下: 預(yù)計負(fù)債=900 000 000×(0×90%+5%×7%+10%×3%)=5 850 000(元) 相關(guān)的賬務(wù)處理如下: (1)記錄預(yù)計負(fù)債時 借:銷售費用 5 850 000 貸:預(yù)計負(fù)債 5 850 000 (2)保修期內(nèi)實際發(fā)生產(chǎn)品維修費(產(chǎn)品質(zhì)量保證費)時 借:預(yù)計負(fù)債 5 800 000 貸:銀行存款 5 800 000 (3)保修期結(jié)束沖銷預(yù)計負(fù)債余額時 借:預(yù)計負(fù)債 50 000 貸:銷售費用 50 000 (4)預(yù)期可獲得的補償?shù)奶幚怼?/p>
老師,出口發(fā)票,當(dāng)月報關(guān)單出口退稅聯(lián)能打印了,是不是就必須把發(fā)票開掉?
老師,我4月份的加油費多記了200了,現(xiàn)在能沖掉嗎?做沖紅200的分錄?借銷售費用-燃油費-200 貸其他應(yīng)付款-老板 -200 這樣嗎?
紅薯是免稅產(chǎn)品嗎?是公司自己種植的,但是稅務(wù)局沒去現(xiàn)場看過,沒歸集過
樸老師,請問銷售二手車的稅收政策是什么?
你好,請教一下,企業(yè)會計制度備案,是在電子稅務(wù)局里面操作嗎,還是需要別的APP
購買方為個人開具給企業(yè)餐費6000元,可以作為企業(yè)的管理費用進(jìn)行報銷嘛,是會議餐費。個人是個體工商戶,有營業(yè)執(zhí)照
老師你好,這個稅率可以是9%,北極蚌片冷凍的
承兌拆分背書給3個公司,有兩個公司正常接收了,第3個公司說承兌是黑名單,拒簽后承兌流通狀態(tài)出現(xiàn)已收票—已鎖定,這種情況怎么解決呢
老師 請問公司給項目上的臨時工發(fā)工資需要代扣個稅嗎?如果按工資薪金所得扣還是按勞務(wù)報酬扣呢?
股東增資的話、如果是公司的固定資產(chǎn)可以作為股東出資嗎?
換回來的,舊品。維修后再銷售。低于市場價格銷售。直接按照售價開發(fā)票嗎。
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
不需要其他處理嗎?用不用按照市場價,視同銷售。
同學(xué),你好
不用,你這個是換貨,不是贈送,不用視同銷售
低價銷售的,維修的舊品。也不用嗎。就按照實際的價格就行唄
同學(xué),你好 也不用的,按照實際的價格就行