您好,這個(gè)236.78是個(gè)人部分的社保,已經(jīng)入費(fèi)用費(fèi)用(研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資),我把分錄一起寫一下哈(用的是一個(gè)朋友公司的數(shù)字) 借:管理費(fèi)用-工資 27420 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 27420.4 (員工個(gè)人負(fù)擔(dān)社保公積金)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 3106.44%2B650%2B38.78 貸:其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 38.78 (實(shí)發(fā)工資)借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)計(jì)工資 23577.54 貸:銀行存款 23577.54 (代繳社保公積金)借:其他應(yīng)收款-社保 3106.44 其他應(yīng)收款-公積金 650 其他應(yīng)收款-個(gè)稅 38.78 貸:銀行存款 3106.44%2B650%2B38.78

老師我們公司剛剛在申請(qǐng)高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì),有沒有完整 1.計(jì)提工資: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 管理費(fèi)用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金
研發(fā)人員的工資做賬是做了研發(fā)費(fèi)——費(fèi)用化支出 里面了,月底的時(shí)候轉(zhuǎn)到了管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用里面了,社保費(fèi)用是做到管理費(fèi)用——社保費(fèi)用,那期間費(fèi)用怎么填???
研發(fā)支出 舉例,計(jì)提工資時(shí),是研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資3200。 實(shí)發(fā)只有2875.22。 社保單位部分236.78,個(gè)人是88。 社保做賬 研發(fā)支出—費(fèi)用化—社保236.78。在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?計(jì)提工資加社保單位部分一起結(jié)轉(zhuǎn)?正常應(yīng)該是應(yīng)發(fā)工資加單位社保,該怎樣做賬?
老師,每月月初單位繳納社保,研發(fā)人員的社保單位繳納部分計(jì)入研發(fā)費(fèi)用時(shí),月底需要計(jì)提研發(fā)人員社保,會(huì)計(jì)分錄:借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保貸:應(yīng)付職工薪酬-社保,然后結(jié)轉(zhuǎn)本月研發(fā)支出借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保,這樣寫分錄正確嗎?
公司是生產(chǎn)制造企業(yè),也是高新技術(shù)企業(yè),目前我對(duì)高新企業(yè)的研發(fā)費(fèi)用中的材料費(fèi)不知道怎么記賬,研發(fā)人員的工資,社保,其他日常開支的費(fèi)用我是這么做的分錄,您看對(duì)嗎?計(jì)提本月工資/社保費(fèi) 借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—工資/社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 發(fā)放工資和繳納社保時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬—職工工資/社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 日常費(fèi)用開支時(shí):借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—研發(fā)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 研發(fā)領(lǐng)用材料費(fèi)這里我就不太理解應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理了,請(qǐng)老師指導(dǎo)講解一下,謝謝
你好老師,公司買了部分果汁禮盒贈(zèng)送客戶做客情,也不入庫,這種怎么做賬?和稅務(wù)上怎么處理?
老師 章程里面沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 增加了一個(gè)股東 需要交印花稅嗎
企業(yè)間無息借款稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?有老師說有風(fēng)險(xiǎn),有的說沒風(fēng)險(xiǎn)
辦公用品(計(jì)入管理費(fèi)用),計(jì)入現(xiàn)金流量的哪個(gè)
老師,我們這個(gè)軟件里沒有資產(chǎn)處置損益,只有這兩個(gè),
老師您好,問了很久還沒明白,代收代付a公司的物業(yè)費(fèi)一萬元交給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給我們了,我們又開票給a公司怎么做分錄,沒有一分錢的收入哦
10月份銀行扣繳的社保是不是應(yīng)該在10月工資里面計(jì)提呢。為什么我在做社保繳納分錄的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬-社保這個(gè)科目下面余額顯示了一個(gè)負(fù)數(shù)呢
利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表的勾稽關(guān)系
老師,取暖費(fèi)的發(fā)票只能開房東的,能入賬不,房子是租的
請(qǐng)問小規(guī)模上月已支付款項(xiàng)但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?

