你好,你們是單位銷售產(chǎn)品的嗎?
你好!請(qǐng)問寶能集團(tuán)下面新開的寶能生鮮公司用的系統(tǒng)強(qiáng)大,憑證大多都是自動(dòng)生成,做的很少,系統(tǒng)很多,費(fèi)控,ERP,SAP,還有別的,新公司,有上升空間,但天天晚上加班剛來幾天,很不適應(yīng),他們因?yàn)槭切鹿景?,新開業(yè)不到兩個(gè)月,員工好像很熱愛工作,很積極,晚上下班都跟沒下班一樣,明明都不早了。我以前沒遇到過這么加班,每天晚上。年紀(jì)37了,不想跳槽,想穩(wěn)定,猶豫。老師我就是想這種全部數(shù)據(jù)共享,自動(dòng)生成的公司做會(huì)計(jì)好嗎,估計(jì)時(shí)間久了,流水線工人一樣,還是小公司更好,也自由,謝謝老師!有個(gè)小公司工資待遇還不錯(cuò),還在等著我,我來大公司這邊上班五天了,這兩天就要定下來了,大公司太喜歡加班了,商貿(mào)行業(yè),我負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷,供應(yīng)商結(jié)算系統(tǒng),辦理證照,后面會(huì)開很多門店,大多是操作系統(tǒng)。請(qǐng)指點(diǎn)迷津
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了?,F(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的,公司有兩個(gè)老板,我們每月是由美團(tuán)系統(tǒng)上結(jié)算 還要上傳員工工資 最后打進(jìn)我們公司的金額就是結(jié)算金額-員工工資之后剩下的金額,現(xiàn)在我們上傳的員工工資金額大于結(jié)算金額,超出的部分由我們公司充錢進(jìn)系統(tǒng),系統(tǒng)最后再發(fā)工資,老師你幫我看下我的分錄對(duì)不對(duì),另外還有一個(gè)問題 就是由公司充進(jìn)系統(tǒng)的錢 這個(gè)錢是不是不應(yīng)該算在利潤(rùn)里,應(yīng)該由兩個(gè)老板來承擔(dān)?(我做的內(nèi)賬)(我們這個(gè)月系統(tǒng)結(jié)算款6萬,工資7萬,需要我們充值1萬后系統(tǒng)才能發(fā)工資) 借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 6萬 貸:主營(yíng)收6萬 借:銷售費(fèi)用- 工資 7萬 貸:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 7萬 借:應(yīng)收賬款-美團(tuán) 1萬 貸:銀行存款 1萬
老師 你幫我看看我這分錄能這樣寫嗎 (美團(tuán)系統(tǒng)應(yīng)該要給我們結(jié)算22210.72元,但是它系統(tǒng)扣費(fèi)2018.58,然后我們需把員工工資上傳到系統(tǒng)也就是18090元,系統(tǒng)代發(fā)工資后,最后剩余2102.14元再轉(zhuǎn)到我們公司賬戶上)
老師 我們公司是做美團(tuán)優(yōu)選的 我們的結(jié)算方式是在美團(tuán)的系統(tǒng)上結(jié)算 扣除掉我們上傳的工資后剩下的金額才轉(zhuǎn)給我們賬戶 比如說這個(gè)月美團(tuán)應(yīng)結(jié)算我們1萬,我們上傳了8千的工資 美團(tuán)最后會(huì)給我們賬上轉(zhuǎn)2千,這個(gè)月我們結(jié)算款是1萬 但是我們上傳了1萬1的工資 工資也按1萬1發(fā)出了 最后美團(tuán)系統(tǒng)上就是-1000,我們還需要轉(zhuǎn)賬充值1000進(jìn)去 那么老師 我這分錄應(yīng)該怎么做呢
奧老師,你的意思就是做支出的時(shí)候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長(zhǎng)期費(fèi)用調(diào)增的時(shí)候查明細(xì)賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個(gè)其他就可以是吧
這個(gè)無票支出的裝修費(fèi)攤銷,匯算的時(shí)候再那個(gè)表調(diào)增,也是那個(gè)其他調(diào)增嗎
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒票,然后按10個(gè)月攤銷,每月攤銷1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
老師裝修費(fèi)攤銷是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師你好,請(qǐng)問,物業(yè)公司的停車費(fèi)收入要給業(yè)主委員會(huì)分一部分,比如1萬元停車費(fèi)收入,5000元給業(yè)主委員會(huì),業(yè)主委員會(huì)的錢,記入其他應(yīng)付款科目嗎?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開過來,要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師你好,我公司是家服裝生產(chǎn)企業(yè),因市場(chǎng)變化,賬上的存貨有1000多萬,根據(jù)市場(chǎng)變化存貨已計(jì)提了跌價(jià)準(zhǔn)備,今年實(shí)際發(fā)生跌價(jià)300萬,已結(jié)轉(zhuǎn)了,所得稅稅前扣除的需要注意哪些涉稅稅務(wù),需要備查哪些資料
老師好,24年匯算清繳才發(fā)現(xiàn),之前的累計(jì)折舊的計(jì)提表一直錯(cuò)誤,我按正確的數(shù)據(jù)做了一遍,凈值付3萬,等于是多提了3萬,24年我可以按正確的數(shù)據(jù)填寫所得稅年報(bào)A105080嗎?另外公司賬多提的3萬要怎么做賬?小企業(yè)可以直接做一張,不通過以前年度損益調(diào)整,可以嗎? 借:管理費(fèi)用-折舊 -3w 貸:累計(jì)折舊 -3w
您好老師我們?cè)趺催x這個(gè)
不是銷售產(chǎn)品 是服務(wù)費(fèi)
可以的,可以這么做的。
老師 還有一個(gè)問題 就是系統(tǒng)扣費(fèi)那塊 它有時(shí)候是扣錢 有時(shí)候又是增加錢 不管是扣錢還是增加錢 都不會(huì)影響開票金額 比如我們開票金額1萬 扣了代發(fā)工資5000 最后實(shí)際應(yīng)該給我們轉(zhuǎn)款5000,但是因?yàn)橄到y(tǒng)給我們?cè)黾恿?000塊 最后實(shí)際給我們打款了6000, 老師 那系統(tǒng)增加的這1000我要怎么做賬呢
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借應(yīng)收賬款