您好,是的,實際稅負是不是=39742?4000000=0.99%小于3%, 那就是計算的銷項 減 進項 差額為本期應納增值稅,如果計算大于3%,就會退
老師,我一直沒搞明白,留抵退稅這個問題,比如說我有12萬的留抵稅額申請退稅,國家到了5月退還給公司了,哪5月我公司開出15萬的銷項稅額,5月只有2萬的進項稅額,是不是交增值稅15-2萬=13萬呀
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務,是嵌入式軟件的,然后我再申報8月份增值稅時,按照分攤比例算出來的結果是,申報表一般項目,出現(xiàn)進項大于銷項,有133萬的留抵稅,即征即退項目要交增值稅160萬,現(xiàn)在我有以下幾個問題點,1.這個133萬的留抵稅我可以申請退稅嗎?2.如果我申請留抵稅退稅的話,后面我還能在申請160萬的即征即退項目的退稅嗎?3如果我不申請進項留抵退稅,我想抵9月份的銷項稅的話,可以抵嗎,抵了之后可以申請即征即退項目的稅嗎
老師,您幫我看下,我沒太看懂他說的這個意思。我現(xiàn)在在的是一家建筑公司,有勞務,有幾個項目是甲方代發(fā)農(nóng)民工工資,這樣就會涉及需不需要我們這邊代扣個稅問題以及個稅申報問題。我問了下我們公司領導,她說她之前問過稅局,說是我們這邊不負責給農(nóng)民工工資代扣個稅。但是,即便不代扣個稅,我們這邊也要給農(nóng)民工申報個稅嗎?我沒看明白他說的這個。
老師,這個23題我有點沒搞明白。實際稅負是不是=39742?4000000?這個軟件即征即退的問題一直都沒搞懂!老師幫看下唄
老師,請教一下核定征收和查賬征收在實際工作中是怎么應用的呢? 現(xiàn)實中好多公司缺成本票,就注冊個體然后核定,用來開進項發(fā)票,這種我一直沒太搞懂,個體核定的開發(fā)票就不用做賬也不用交稅嗎?這種用個體開票的方式合法合規(guī)嗎? 麻煩老師幫我解答一下,小白 有可能問題有點低級,望老師多包涵
老師好,請問門診開給患者的中草藥發(fā)票,“項目名稱”處應該開具“中草藥”還是需要開具各種中草藥的名稱呢?比如黃芪、茯苓等?
老師好,公司欠老板2000萬,可以隨時還款嗎 涉及到稅務問題嗎
你好,老師,這個是書本上的例題,貸方是不是不對啊,應該是貸方正數(shù)或者借方負數(shù)吧?
老師,配件庫存的周轉(zhuǎn)率怎么計算
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評謝謝,個人也可以在稅企通代開發(fā)票嗎?
小規(guī)模印花稅收費政策
請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接否則差評,個體工商戶不用做賬嗎?
老師你好,房租費沒有票,我記入費用,然后匯算清繳調(diào)增,還說這筆錢轉(zhuǎn)給了她,這個個稅需要申報嗎,對公司有影響嗎
老師,您好!已經(jīng)離職了的人員公司搞忘記在公積金賬戶上除名,給這位已離職的人員多繳了一個月公積金500元,因為已經(jīng)離職,公司也不在發(fā)工資,那這筆500元支出該怎么做賬務處理啊?
庫存商品成本價3000,以1000的價格賣掉,我要怎么做賬?
老師,如果計算出來的實際稅負是4%,那就會退1%乘以本期應納增值稅嗎?這個退多少有點不太懂
為什么不回答?
您好,不好意思啊,今天剛起床。如果計算出來的實際稅負是4%,退1%乘以本期應納增值稅,是的