您好,對的,核定征收不用有成本,只要核算收入,稅務(wù)給的一個(gè)征收率,合規(guī)的,現(xiàn)在個(gè)體核定很難,月度核定金額也不大,

老師您好,我一朋友弄了個(gè)快遞站,注冊了一個(gè)有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資),小規(guī)模納稅人,他這公司成本費(fèi)用發(fā)票不多,只有加油的發(fā)票,還有自己開給自己的工資,每個(gè)月開出去的發(fā)票大概是八萬左右。 我想咨詢您一下,像這種情況,是查賬征收比較好(把他個(gè)人的工資做高一點(diǎn),加油的費(fèi)用發(fā)票能開到盡量開),還是核定征收比較好? 還有另外一個(gè)問題,請問會計(jì)學(xué)堂里面關(guān)于核定征收的課程在哪里?好像沒有搜索到 謝謝老師
老師,您好,我們公司的規(guī)模比較大,員工有500多人,是一般納稅人,然后利潤也挺大的,公司為了避稅,就出了個(gè)主意,讓公司的員工去注冊個(gè)體戶,給員工一定的好處費(fèi),然后讓個(gè)體戶給我們公司開發(fā)票做成本用,請問我們公司這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我擔(dān)心的是員工離職的時(shí)候,把這個(gè)事情給捅出去,第一個(gè)問題是,個(gè)體戶注冊很簡單嗎,不要求注冊地和實(shí)際經(jīng)營地一致嗎,不用審核工作地點(diǎn),就可以審核通過嗎,還有一個(gè)問題,這個(gè)個(gè)體戶應(yīng)該不會舉報(bào)吧,首先,他自己也會受到牽連,因?yàn)閭€(gè)體戶自己本身也是虛開,那不是把自己也給牽連了嗎,個(gè)體戶有什么說法舉報(bào)嗎,應(yīng)該沒有說法把,還有我們公司是沒有虛開,我們公司就算被員工舉報(bào)了,那我們公司也就是補(bǔ)稅,不能抵扣吧,也不涉及虛開,風(fēng)險(xiǎn)也不大吧
你好老師,我是上海地區(qū)的,以前是核定征收繳稅,2023年變成了查賬征收,我第一個(gè)季度報(bào)稅開票金額30萬以內(nèi)(實(shí)開五六萬),這個(gè)是免稅的。 第二個(gè)季度報(bào)經(jīng)營所得稅時(shí)(預(yù)繳納所得稅)發(fā)現(xiàn)問題了從核定征收變成了查賬征收,扣的稅款比原來高出好幾倍,我現(xiàn)在不知道該怎么報(bào)稅交稅了。以前都是填個(gè)收入總額就行了,成本是0元?,F(xiàn)在報(bào)稅減免完還是原來的好幾倍價(jià)格,我以后該怎么報(bào)稅,成本費(fèi)用是指的別人給我開的發(fā)票還是什么,收據(jù)或者不是發(fā)票之類的能作為成本費(fèi)用嗎。還有就是我在網(wǎng)上看查帳征收要開始做賬了,我要怎么做帳? 問題有點(diǎn)多,麻煩老師了!感謝!
波德老師,我再打擾你一下,再問個(gè)問題,就是這樣子的,我們公司因?yàn)槭遣傻V業(yè)嘛,就是它是屬于就是我們拍從公從政府拍賣過來,然后我們開采,開采的時(shí)候就用到什么了,用應(yīng)該好好挖機(jī)是吧?挖機(jī)的話,我們這個(gè)的話,他是就是現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就有好多搞什么嘞,搞好多這個(gè)個(gè)人個(gè)人的就是個(gè)體戶啊,他現(xiàn)在不是有好多個(gè)體戶,他是個(gè)可以那個(gè)嘛,他有好多。個(gè)體戶來開發(fā)票,進(jìn)來當(dāng)我們的成本。然后這個(gè)個(gè)體戶呢,他是這樣子的,他是比如說是老公做事,老公做事,比如說這個(gè)月開了3萬,那么下個(gè)月他就換成他老婆開了3萬,再下個(gè)月他又換成他老公。本人又去開三三萬,這個(gè)這個(gè)票他去哪里開的,去那個(gè)什么郵政那里不是可以代開嘛,他去那里開,我就想說的,想問的是。
bamboo老師,其他老師先不接,我再問個(gè)問題,就是這樣子的,我們公司因?yàn)槭遣傻V業(yè)嘛,就是它是屬于就是我們拍從公從政府拍賣過來,然后我們開采的時(shí)候就用到什么了,用應(yīng)該好好挖機(jī)是吧?挖機(jī)的話,我們這個(gè)的話,他是就是現(xiàn)在就是財(cái)務(wù)經(jīng)理那里就有好多搞什么嘞,搞好多這個(gè)個(gè)人個(gè)人的就是個(gè)體戶啊,他現(xiàn)在不是有好多個(gè)體戶,他是個(gè)可以那個(gè)嘛,他有好多。個(gè)體戶來開發(fā)票,進(jìn)來當(dāng)我們的成本。老師我想問的是,像他這種個(gè)體戶的,就是大量的開到我們公司,這種是有風(fēng)險(xiǎn)的,我之前好像也是聽聽了一課,但是我沒有記住,他好像說大量的開這種個(gè)體戶的公司的,這個(gè)作為成本發(fā)票的話,作為成本的話。他是不是就是達(dá)到50%還是多少,他是有一個(gè)也是有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的,是這樣子的嗎?老師,麻煩解答一下
您好,辦理出口退稅。貨款未收齊,可以先辦理退稅的嗎
我公司融資租賃售后回租型企業(yè),給客戶放款202900元,客戶每月支付我公司租金7959.28元(第一月本金3902.97,利息4056.36元),為給客戶放款,我司該筆資金成本是每月需要支付其他公司利息費(fèi)用的,假設(shè)這個(gè)月需要支付利息1910.22元,那么我們需要繳納增值稅是(4056.36-1910.22)/1.01??0.01么,不考慮免稅的情況下。上面收到利息確認(rèn)收入,和支付利息,確認(rèn)費(fèi)用分錄分別怎么寫
老師,請問一下固定資產(chǎn)賬面價(jià)值在什么情況下會出現(xiàn)負(fù)數(shù),除了折舊折多了,還有什么原因
公司賣豬肉的, 賣出去的豬肉因?yàn)樽冑|(zhì)所以退回,銷售退回,客戶對我們罰款,如何做分錄
老師好,開票的時(shí)候,技術(shù)服務(wù)費(fèi),信息系統(tǒng)服務(wù)和軟件開發(fā)服務(wù),同一家公司,有的時(shí)候開混了,會有啥問題么
老師:廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費(fèi) 屬于宣傳費(fèi)嗎 這個(gè)作為成本是不是只能按照全年收入的15%占比作為成本
稅務(wù)電話過來補(bǔ)稅金,應(yīng)申報(bào)不含稅收入1653396.91元,銷項(xiàng)稅額214941.6元。當(dāng)期申報(bào)不含稅收入1295222.99元,銷項(xiàng)稅額157701.58元,應(yīng)補(bǔ)收入358173.92元,銷項(xiàng)稅額是358173.92*0.13=46562.61元?
請問老師員工只交社保不交醫(yī)保這個(gè)可以嗎?有強(qiáng)制交醫(yī)保嗎?
兩個(gè)公司之間可以相互借款嗎
請問下公司是自然人獨(dú)資企業(yè),法人代表都是同一人,沒有員工,能不能用法人代表申報(bào)個(gè)稅


老師,那核定的個(gè)體平時(shí)都需要交什么稅呢?和正常查賬征收的區(qū)別在哪里呢?
您好,增值稅,附加稅,印花科,個(gè)體經(jīng)營所得稅,差異就在所得稅:個(gè)體經(jīng)營所得稅? 和?企業(yè)所得稅
還有核定個(gè)體開票的話有季度30萬免征增值稅,或者是這種個(gè)體開票有什么優(yōu)惠政策呢? 老師還有你剛才說的稅務(wù)給一個(gè)征收率,這個(gè)能詳細(xì)幫我解釋一下嗎?我對這個(gè)一直不太懂 多謝老師
您好,個(gè)體如果是小規(guī)模有這個(gè)優(yōu)惠30萬免征增值稅,沒有其他優(yōu)惠 ?凡實(shí)行核定征收個(gè)人所得稅的,按行業(yè)應(yīng)稅所得率計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額,公式為: ? ? ? 年應(yīng)納稅所得額=年銷售收入額×應(yīng)稅所得率(由稅局定,各行業(yè)不一樣), ? ? ? 年應(yīng)納稅額=年應(yīng)納稅所得額×適用稅率-速算扣除數(shù)。
老師,這個(gè)個(gè)體核定的是按年繳稅嗎?
您好, 不是,季度預(yù)繳,也是這么算,累計(jì)計(jì)算所得稅,減本年已交的,就是本季度要交的
也就是說個(gè)體核定繳稅跟利潤沒關(guān)系是嗎?只是根據(jù)收入和稅務(wù)局規(guī)定的一個(gè)征收率來繳稅是嗎?
您好,是的,根本不用做成本費(fèi)用的賬
老師,個(gè)體全部都是小規(guī)模吧?還 個(gè)體還有可能是一般納稅人嗎?
您好,當(dāng)然了,個(gè)體也有一般人的