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老師,請問賬上未交增值稅借方多了100元,已經(jīng)不需要稅款繳納了,要怎么處理掉?

2023-04-04 16:24
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-04 16:26

借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

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借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費未交增值稅。
2023-04-04
你好,你是說的賬不平 還是申報表
2022-07-07
你好;? 補結(jié)轉(zhuǎn)即可 ;? ?你補結(jié)轉(zhuǎn)哈 ; 你繳納怎么做分錄的??
2022-10-12
您好 金額不大 計入營業(yè)外收入就好了
2023-04-04
你后面再交的時候,直接按照你繳納的金額借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸銀行存款就可以了,不用單獨去做分錄,因為你這個時候直接就放到了未交增值稅。
2021-05-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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