你好;? ? 你把增值稅銷項稅和進項稅都結轉沒有 ; 不然你 進項稅和銷項稅還會有余額的?
老師 我上月有留底 就做了一個分錄 借未交增值稅100 貸轉出多交增值稅100 這個月需要繳稅了 怎么轉回啊 這個月銷項大 需要繳稅
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉出未交增值稅,2.借 轉出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結轉呢?分錄怎么做呢?
請問老師這個月我們要繳納增值稅就1.借銷項稅額貸進項 轉出未交增值稅,2.借 轉出未交增值稅 貸 未交增值稅 。那下個月不要繳納增值稅,留底的話怎么結轉呢?分錄怎么做呢?
更換固定資產的零件需要打固定資產入庫么
你好老師,去年稅務叫修改2023年報補繳稅,我減少主營業(yè)務成本200萬左右,我的財務系統(tǒng)要做200萬調整分錄嗎?
藍色通行費紙質專用發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎,怎么抵扣,稅率?計算方式?
老師,一次交3個月的房租可以不按月攤銷一次計入費用嗎?這樣審計的時候可以嗎
#提問#老師25年匯算清繳時年報與第四季度財報不一致,主營業(yè)務收入差10元,成本差1萬元,管理費用差3萬元,這個需要更正第四季度的財報與四季度所得稅嗎
老師上個月沒發(fā)工資,這個月發(fā)了兩個月的工資,這兩個月工資在個稅上怎么申報呀
老師好!想請問企業(yè)廠內不上牌運輸車輛,用不用交購置稅?請老師提供依據(jù),謝謝!
老師,我想問一下外匯公司有美金賬戶,科目余額表上美金賬戶期末余額要和對賬單上的期末數(shù)一樣嗎
股權轉讓有實收資本跟利潤,這樣轉讓價格按多少定合適?要交個人所得稅嗎
公司要添加我為辦稅員,有種方法是驗證碼,請問輸入驗證碼后還要不要掃臉
沒結轉 年底結轉一次吧好像
只是上月有留底我怕忘記了 就做了借未交增值稅100 貸轉出多交增值稅100 這個月銷項又大了 需要交稅了 我就不知道怎么做分錄了
之前都是交稅就做借轉出未交 貸未交增值稅但上個月進項大 我就做了那個分錄
? 月末結轉哈; 這樣你好跟你增值稅申報表核對數(shù)據(jù)的;? 現(xiàn)在整理是進項稅大于銷項稅哇; 我好判斷科目? ?
那我怎么做分錄?。楷F(xiàn)在是這個樣子的我這個月開了840000含稅收入 需要交96637.15銷項 但是留底是7468.17 我怎么把這個7468.17 給結轉了啊
如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ??
老師 你知道我問的問題是什么嗎 我覺得咱倆的問題不在一個點上呢
?你好;? ?我就是按照你 的? 問題在回復你; 你就是開票出去了產生了銷項稅; 想用留底進項稅抵扣而已; 你月末結轉了分錄 就可以? 達到抵扣 效果的;? ? ?
如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅那就作這個分錄對嗎
金額是這個表上的進項和銷項和未交增值稅數(shù) 對吧
?你好1;? ? ?是的 ; 你現(xiàn)在 按照我寫的是表示你進項稅大于銷項稅; 未交增值稅借方是你留底的進項稅;? 你自己要看你銷項稅多少; 進項稅 多少 留底進項稅多少;現(xiàn)在是否需要繳納或者已經(jīng)形成了留底了? ?