你好,小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01
老師,我們是個體工商戶,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票不是1%的點嗎?我想問一下小規(guī)模納稅人增值稅申報表中的未達起征點銷售額是填含稅銷售額除以1.03的數(shù)還是填含稅銷售額除以1.01的數(shù)呢?
老師,我們小規(guī)模納稅人開的普票1個點,1000塊錢,稅額是9.9,總得沒有達到起征點,那我申報增值稅的時候在小微企業(yè)免稅銷售額填990.1元還是1000/1.03=970.87元呢?
你好老師,請問小規(guī)模納稅人未開票收入但是未達起征點,請問申報的時候也是填在第10列小微企業(yè)免稅銷售額處嗎?
您好,小規(guī)模納稅人開票30萬以下,未達到起征點,本身使用稅率是3%,現(xiàn)在有政策優(yōu)惠,實際開出的發(fā)票稅率是1%,那么增值稅申報表中本期免稅額怎么填,是填小微企業(yè)免稅額還是未達起征點免稅額,是按照稅率3%還是按照1%填
老師,我想問下小規(guī)模納稅人未達到增值稅起征點30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實際的
我問下,如果醫(yī)療險中間斷了一個月會有什么影響嗎?
老師,我們公司借給公司外部的人員款項,這個視同銷售,交增值稅嗎
老師好!請問雇的農(nóng)民工在工地出工傷,單位賠償了一筆錢,單位沒給農(nóng)民工買社保局的工傷險,這筆賠款做什么分錄?
老師你好,咨詢你一個問題,企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股東二人,實收資本100萬,未分配利潤有100多萬,如何轉(zhuǎn)讓可以少交稅?老師給指點一下,謝謝
收到匯算清繳退的稅怎么做分錄
老師,出口貨物,報關(guān)單上成交方式是CIF ,但實際成交方式是DDP,這樣應該有電放費嗎
老師,我們7月份對外投資的49萬以3283元轉(zhuǎn)給另外一家公司(非股東),累計折舊最后一個月調(diào)整了之前少計提的2分錢,月底出報表時核對未分配利潤差額正好是486716.98,以后的每月都有這些差額嗎?還是我哪里做的不對才會有差額?
公司注銷流程,有社保
你好,老師購銷合同上面老師一直在強調(diào)要寫不含稅的這個金額什么原因???
老師您好,個體工商戶開票了,但是付錢要我們付到個人賬戶,這樣可以么,賬號和開票上是一致的,但發(fā)票抬頭不是個人名字
是填990.1嗎?那本期免稅銷售額不就變成990.1×3%=29.7了嗎?
你好,小微企業(yè)免稅銷售額=1000/1.01,減免的稅款=1000/1.01*1%?
他這個是自動乘以百分之三的
你好,你需要改成1%才是的
怎么修改呢?
你好,把減免的稅額改成??1000/1.01*1%?
老師,你說的是幾行的呢?那個灰色的29.7是自動帶出來的,沒法修改
你好,是小微企業(yè)減免稅額欄次?
沒看到這一欄啊
你好,箭頭指向的地方?
老師,這個是灰色的,不能手動改的,是自動帶出來的
你好,那就需要問稅局方面,為什么無法修改了?
老師,那我們這個發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話,給對方開發(fā)票,小規(guī)模納稅人應該開幾個點的票呢
你好,發(fā)生租房業(yè)務(wù)的話,小規(guī)模納稅人應該開5%的發(fā)票?
老師,不好意思,5%的話有沒有減免的政策啊?
你好,5%的話,是沒有減免政策的
好的,謝謝老師,是不是還要交房產(chǎn)稅和印花稅呢
你好,是的,是這樣的