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老師,我想問下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實(shí)際的

2024-07-06 11:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-07-06 11:45

您好,是填實(shí)際的數(shù)據(jù)哦,不能填0的,按實(shí)申報,又不用交稅

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快賬用戶9833 追問 2024-07-06 11:47

那免稅銷售額那里也要填嘛?

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齊紅老師 解答 2024-07-06 11:48

您好,是的免稅銷售額 填在相應(yīng)的欄次 12行,或者我們?nèi)刻?在10行也是免稅的

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快賬用戶9833 追問 2024-07-06 11:49

好的,那前面還有欄次要填寫的嘛?

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快賬用戶9833 追問 2024-07-06 11:50

1,2欄次要填嘛

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齊紅老師 解答 2024-07-06 11:54

您好,這里不用填 的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》

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快賬用戶9833 追問 2024-07-06 13:44

好的,小規(guī)模納稅人附表一扣除明細(xì)要填數(shù)據(jù)嘛

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齊紅老師 解答 2024-07-06 13:46

您好,這是營改增行業(yè),差額征收的情況填的表格,我們公司沒有就不用填了

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快賬用戶9833 追問 2024-07-06 13:46

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-07-06 13:47

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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您好,是填實(shí)際的數(shù)據(jù)哦,不能填0的,按實(shí)申報,又不用交稅
2024-07-06
你好,你要是不到45萬就填寫第10行次,其他都不用填
2021-07-06
你好!你是個體戶嗎
2024-07-09
你好,企業(yè)小規(guī)模的在第十欄,如果是個體戶的11藍(lán)。
2021-04-09
你好 你是個體戶還是有限公司? 有限公司是小微那行 ps:30萬免稅是針對普票 專票不免
2021-01-28
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