您好,是填實(shí)際的數(shù)據(jù)哦,不能填0的,按實(shí)申報,又不用交稅
小規(guī)模納稅人未達(dá)到月度未達(dá)到10萬元的收入,季度30萬,這個在增值稅申報表申報的時候,是不是填在未達(dá)起征點(diǎn)銷售額那一行里面
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅申報表只填免稅銷售額1萬,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額填1萬,只它的都不填,那增值稅減免稅申報明細(xì)表還需要填嗎?
下個月小規(guī)模季報的時候,增值稅申報表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷售額,還是填寫在11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
老師,我想問下小規(guī)模納稅人未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)30萬的時候申報增值稅的時候那個增值稅申報表的銷售額和免稅銷售額填0還是填實(shí)際的
小規(guī)模季度申報增值稅 季度銷售額28萬 這個28萬在填寫稅務(wù)申報的時候是免稅銷售額 還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額
老師24年第一季度申請了個稅返還手續(xù)費(fèi),只有10塊錢,但是當(dāng)時沒申報增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點(diǎn)了一次,按那個數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補(bǔ)價的問題,為啥換出方收到補(bǔ)價需要減掉,,然后換入方又加上,這個到底咋記啊,做題用錯
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項(xiàng)目名稱是什么大類
工商年報中參加職工基本養(yǎng)老保險本期實(shí)際繳納的金額看那個科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當(dāng)時抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場價值只有150萬,我們出售也是這個價格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會不會后面補(bǔ)繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊成立,因業(yè)務(wù)需要申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進(jìn)行申請
你好,公司購買汽車交的保險怎么記
燈箱設(shè)計(jì),制作屬于什么稅收編碼
那免稅銷售額那里也要填嘛?
您好,是的免稅銷售額 填在相應(yīng)的欄次 12行,或者我們?nèi)刻?在10行也是免稅的
好的,那前面還有欄次要填寫的嘛?
1,2欄次要填嘛
您好,這里不用填 的, 季度合計(jì)銷售額預(yù)計(jì)未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”(如為個體工商戶,應(yīng)填寫在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”)。如果沒有其他免稅項(xiàng)目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細(xì)表》
好的,小規(guī)模納稅人附表一扣除明細(xì)要填數(shù)據(jù)嘛
您好,這是營改增行業(yè),差額征收的情況填的表格,我們公司沒有就不用填了
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ? ?? ? ? 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~