同學(xué),你好 嗯嗯,是的
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅時(shí),不超30萬(wàn)是填未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額第11行,還是填小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額第10行呢
小規(guī)模納稅人,未達(dá)起征點(diǎn)45萬(wàn)元的銷(xiāo)售額,申報(bào)稅是填入第10欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額還是第11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額
下個(gè)月小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,增值稅申報(bào)表上的收入是填在第10欄 小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,還是填寫(xiě)在11欄未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,銷(xiāo)售額沒(méi)能自動(dòng)帶入,應(yīng)該是未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額,但是11欄無(wú)法輸入,只有小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,怎么處理才好
你好老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人未開(kāi)票收入但是未達(dá)起征點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)的時(shí)候也是填在第10列小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額處嗎?
老師社保完稅證明,開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存,再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄?。?/p>
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?