同學(xué)你好 這個(gè)包含的
老師, 增值稅稅負(fù)率=(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/銷售收入 這個(gè)進(jìn)項(xiàng) 含進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵扣稅額嗎?
老師,增值稅的稅負(fù)率是用(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅的銷售額對(duì)嗎
老師,開具的增值稅普通發(fā)票銷項(xiàng)稅額,可以用收到的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
增值稅不含稅銷售額及銷項(xiàng)稅額計(jì)算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個(gè)人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請(qǐng)計(jì)算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額
增值稅不含稅銷售額及銷項(xiàng)稅額計(jì)算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個(gè)人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請(qǐng)計(jì)算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額6%
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄?。?/p>
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷售商品用庫存現(xiàn)金入賬,借庫存現(xiàn)在10000元,貸主營業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
貨幣資金期初設(shè)置:期初余額693943.44,年初余額608062.99;資產(chǎn)負(fù)債表年初余額608062.99,期末余額725723.71,現(xiàn)金流量表現(xiàn)金凈增加額本年累計(jì)金額31780.7,本期金額31780.27,期初現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額608062.99,本期金額693943.44,期末現(xiàn)金余額本年累計(jì)金額639843.26,本期金額725723.71。 這個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)嗎
二手車發(fā)票怎么開?要去車管所開嗎
@董孝彬 重慶建材行業(yè) 增值稅稅負(fù)率是多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少
老師好,我公司是小規(guī)模商貿(mào)企業(yè),亞馬遜FBa銷售,確認(rèn)7月收入是13000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)?因?yàn)殇N售的產(chǎn)品有幾十到幾百種,這怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本和結(jié)轉(zhuǎn)庫存,?這庫存商品沒有發(fā)票,確認(rèn)庫存商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)都需要一一對(duì)應(yīng)嗎
老師,你好,六月份發(fā)工資時(shí)候,多扣個(gè)人4.53元,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理啊?
那不含稅銷售收入里包含開具普通發(fā)票的不含稅金額嗎?
同學(xué)你好 也是包含的
那一般納稅人認(rèn)證發(fā)票都必須按增值稅稅負(fù)率來認(rèn)證嗎?
盡量是這樣 如果按實(shí)際業(yè)務(wù)來做的就按實(shí)際的來勾選
啥叫按實(shí)際的來勾選?細(xì)說下吧!打個(gè)比方
什么是按實(shí)際業(yè)務(wù)來做的就按實(shí)際勾選啊?
你收到的專票可以抵扣就可以勾選
您的意思是每個(gè)月取得的所有的專票都認(rèn)證了,比如9月取得的進(jìn)項(xiàng)票稅額賊20萬,這20萬都認(rèn)證了嗎?
可以,抵扣不完留抵就可以 如果不是按實(shí)際業(yè)務(wù)來做的那就按稅負(fù)率倒推
那按實(shí)際取得多少進(jìn)項(xiàng)抵扣多少的話,現(xiàn)在留抵太多稅務(wù)局會(huì)讓退稅嗎?
你可以申請(qǐng)留抵退稅 也可以留抵
如果留抵太多不會(huì)強(qiáng)制退稅嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)一般不會(huì)
那按實(shí)際都認(rèn)證了增值稅稅負(fù)會(huì)不會(huì)特別低?
太低會(huì)不會(huì)被稅務(wù)機(jī)關(guān)查???
只要是實(shí)際業(yè)務(wù)做賬不怕查就沒事
那可以第一個(gè)月按實(shí)際業(yè)務(wù)全認(rèn)證,下個(gè)月再按稅負(fù)率認(rèn)證嗎?