你好;? 采用簡易計稅方法:應納稅額=差額金額/(1%2B5%)*5% 具體分錄為:確認收入時:借:銀行/應收賬款貸 主營業(yè)務收入 、 應交稅費-應交增值稅 支付工資時:借:主營業(yè)務成本 貸:銀行存款
老師,你好。麻煩問一下,我們是勞務派遣公司,差額征收。開出的發(fā)票中,稅率*號,稅額0。我們的會計分錄:借,應收,貸,主營業(yè)務收入。增值稅是0,會計分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實際收入10萬,實際成本也是10萬,開發(fā)票時,輸入差額征稅10萬,出來的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師,我的這個工程就是這些數據,我不知道要怎樣做這個分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,不知道要怎么平賬??梢园颜麄€分錄幫我列下嗎?后面我就照你的模板來做,就不會錯了,麻煩教我一下,謝謝
老師,我是小規(guī)模納稅人,差額征稅,稅率是5%, 收入是1萬,工資7000,單位交的社保1000,個人交的社保是300我一直沒弄明白這個分錄怎么寫,老師,麻煩你,幫我寫一下分錄唄,具體點,帶數據可以嗎,謝謝
老師你好,我是一個一般納稅人公司,項目都是簡易計稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
老師你好,我公司是一般納稅人,這張差額征稅怎么做分錄呢?確認收入的分錄,交稅金的分錄,這些分錄我都不會做,可以麻煩你老師列出來一下嗎?
工會賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導一下
剛剛開設工會銀行賬戶,剛申報繳納一個季度的工會經費兩千多元,想問一下,工會賬戶只能用工會返還的繳納過的百分之六十經費發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請問下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個配件再去安裝 買入的時候開的是汽車配件相關的專票 但是我們公司經營范圍沒有汽車配件相關的 這樣還能抵稅嗎
老師經營租賃期限租賃費是不是屬于租賃合同?
老師,個人卡借出去的錢,還款的時候打進公戶 該怎么入賬
老師,你好,錄入會計憑證的時候每個月都是從1號憑證開始,但是每個月的業(yè)務又不多,可以幾個月的裝訂到一起不?裝訂的時候需要注意什么
這個報送失敗原因怎么查看,怎么處理
在同一個市不同區(qū),注冊成立分公司,這個分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?分公司可以用分公司的名義開票嗎?
小規(guī)模小微企業(yè),2024年第一季度申報的收入是2萬,現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報多了5000元,這個2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來再申報嗎?比如第二季度收入是1萬,然后減去第一季度5000元,就申報5000選可以嗎?
營業(yè)執(zhí)照怎么注冊,我按老師說的還是注冊不了
老師你好,能代入一下數字嗎?假如6000就是工資
你好;? 你這個是收到多少錢;支付多少錢出去? ?
收到7000,6000是保安工資
;你好;? ?應交稅費 =1000/1.05*0.05 ‘’確認收入時:借:銀行/應收賬款貸 主營業(yè)務收入 、 應交稅費-應交增值稅 支付工資時:借:主營業(yè)務成本6000 貸:銀行存款 6000
確認收入時:借:銀行/應收賬款7000 貸 主營業(yè)務收入 6952.38 應交稅費-應交增值稅47.62 對嗎?
你好; 是的; 去 按這個 做賬即可??
那么老師我可以不做借主營業(yè)務 貸:主營業(yè)務成本,這一步,月未只做計提工資,借主營業(yè)務成本貸應付工資薪酬嗎?
你好1; 不可以哈; 按照我寫的正常去做哈? ?