你好;? 采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法:應(yīng)納稅額=差額金額/(1%2B5%)*5% 具體分錄為:確認(rèn)收入時(shí):借:銀行/應(yīng)收賬款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 支付工資時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
老師,你好。麻煩問(wèn)一下,我們是勞務(wù)派遣公司,差額征收。開(kāi)出的發(fā)票中,稅率*號(hào),稅額0。我們的會(huì)計(jì)分錄:借,應(yīng)收,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。增值稅是0,會(huì)計(jì)分錄這樣寫可以嗎?比如,我們實(shí)際收入10萬(wàn),實(shí)際成本也是10萬(wàn),開(kāi)發(fā)票時(shí),輸入差額征稅10萬(wàn),出來(lái)的發(fā)票增值稅為0。分錄怎么寫正確。
老師,我的這個(gè)工程就是這些數(shù)據(jù),我不知道要怎樣做這個(gè)分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,不知道要怎么平賬。可以把整個(gè)分錄幫我列下嗎?后面我就照你的模板來(lái)做,就不會(huì)錯(cuò)了,麻煩教我一下,謝謝
老師,我是小規(guī)模納稅人,差額征稅,稅率是5%, 收入是1萬(wàn),工資7000,單位交的社保1000,個(gè)人交的社保是300我一直沒(méi)弄明白這個(gè)分錄怎么寫,老師,麻煩你,幫我寫一下分錄唄,具體點(diǎn),帶數(shù)據(jù)可以嗎,謝謝
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收,那分包單位給我開(kāi)發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
老師你好,我公司是一般納稅人,這張差額征稅怎么做分錄呢?確認(rèn)收入的分錄,交稅金的分錄,這些分錄我都不會(huì)做,可以麻煩你老師列出來(lái)一下嗎?
工會(huì)賬戶收到返還的百分之六十怎么做分錄呢?支出的分錄?麻煩指導(dǎo)一下
剛剛開(kāi)設(shè)工會(huì)銀行賬戶,剛申報(bào)繳納一個(gè)季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)兩千多元,想問(wèn)一下,工會(huì)賬戶只能用工會(huì)返還的繳納過(guò)的百分之六十經(jīng)費(fèi)發(fā)放福利嗎?返還資金不夠發(fā)放職工福利的怎么辦?
你好 請(qǐng)問(wèn)下我們是建材行業(yè)公司 公司名下的車需要更配排氣這一配件 如果直接找第一家維修廠包工包料開(kāi)具的是維修保養(yǎng)類專票 如果我們選擇自己買入這個(gè)配件再去安裝 買入的時(shí)候開(kāi)的是汽車配件相關(guān)的專票 但是我們公司經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有汽車配件相關(guān)的 這樣還能抵稅嗎
老師經(jīng)營(yíng)租賃期限租賃費(fèi)是不是屬于租賃合同?
老師,個(gè)人卡借出去的錢,還款的時(shí)候打進(jìn)公戶 該怎么入賬
老師,你好,錄入會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候每個(gè)月都是從1號(hào)憑證開(kāi)始,但是每個(gè)月的業(yè)務(wù)又不多,可以幾個(gè)月的裝訂到一起不?裝訂的時(shí)候需要注意什么
這個(gè)報(bào)送失敗原因怎么查看,怎么處理
在同一個(gè)市不同區(qū),注冊(cè)成立分公司,這個(gè)分公司的稅收是在公司所在區(qū)繳納,還是在分公司所在區(qū)繳納?如果是在分公司所在區(qū)繳納,繳納哪些稅?分公司可以用分公司的名義開(kāi)票嗎?
小規(guī)模小微企業(yè),2024年第一季度申報(bào)的收入是2萬(wàn),現(xiàn)在2025年第二季度發(fā)現(xiàn)2024年第一季度申報(bào)多了5000元,這個(gè)2024年5000元可以在2025年第二季度的收入減出來(lái)再申報(bào)嗎?比如第二季度收入是1萬(wàn),然后減去第一季度5000元,就申報(bào)5000選可以嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照怎么注冊(cè),我按老師說(shuō)的還是注冊(cè)不了
老師你好,能代入一下數(shù)字嗎?假如6000就是工資
你好;? 你這個(gè)是收到多少錢;支付多少錢出去? ?
收到7000,6000是保安工資
;你好;? ?應(yīng)交稅費(fèi) =1000/1.05*0.05 ‘’確認(rèn)收入時(shí):借:銀行/應(yīng)收賬款貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 、 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 支付工資時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本6000 貸:銀行存款 6000
確認(rèn)收入時(shí):借:銀行/應(yīng)收賬款7000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6952.38 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅47.62 對(duì)嗎?
你好; 是的; 去 按這個(gè) 做賬即可??
那么老師我可以不做借主營(yíng)業(yè)務(wù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這一步,月未只做計(jì)提工資,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付工資薪酬嗎?
你好1; 不可以哈; 按照我寫的正常去做哈? ?