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老師,公司是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,符合小型微利企業(yè)的條件,2022年11月取得運(yùn)輸費(fèi)增值稅專票后當(dāng)年沒有用這張票,請(qǐng)問2023年這張票的金額還能做費(fèi)用稅前抵扣降低利潤(rùn)嗎

2023-04-03 23:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-03 23:17

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶9005 追問 2023-04-03 23:21

做賬會(huì)計(jì)說這張票跨年了就只有進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,金額不能做費(fèi)用來降低利潤(rùn)了

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齊紅老師 解答 2023-04-03 23:23

你好,可以的,五年以內(nèi)都可以,如果你是小企業(yè)可以轉(zhuǎn),則做賬戶有一個(gè)未來適用法也是可以的。

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快賬用戶9005 追問 2023-04-03 23:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-03 23:29

不用客氣,工作愉快

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可以的,可以這么做的。
2023-04-03
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款等
2023-04-23
可以反結(jié)賬的話,反結(jié)賬到去年12月計(jì)提成本,
2023-04-24
同學(xué)你好 一般納稅人也可以是小微企業(yè)
2022-03-11
1.甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額:(1)購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得的增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600元,將其全部用于集體福利。進(jìn)項(xiàng)稅額2600元,因全部用于集體福利,所以不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)15000元,取得增值稅專用發(fā)票。進(jìn)項(xiàng)稅額=運(yùn)輸費(fèi)稅率=150009%=1350元(3)當(dāng)月提供裝運(yùn)搬卸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)金額9540元。進(jìn)項(xiàng)稅額=9540/(1%2B9%)9%=780元(4)因管理不善丟失一批本年5月購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),原材料賬面成本為5000元。5月份購(gòu)入這批原材料曾花費(fèi)運(yùn)費(fèi)成本900元,裝卸搬運(yùn)成本300元。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=(賬面成本%2B運(yùn)費(fèi)%2B裝卸搬運(yùn)成本)稅率=(5000%2B900%2B300)*13%=728元 總結(jié):甲企業(yè)當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1350%2B780=2130元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出728元,所以甲企業(yè)當(dāng)月實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為1402元。 2. 甲企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額: (1)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元; 銷項(xiàng)稅額=1000013%=1300元 (2)提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元; 銷項(xiàng)稅額=1500013%=1950元 (3)出租汽車,取得不含稅租金收入8000元。 銷項(xiàng)稅額=800013%=1040元 (4)本月提供運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票,收取運(yùn)輸費(fèi)價(jià)稅合計(jì)金額13080元。 銷項(xiàng)稅額=13080/(1%2B9%)9%=1080元 總結(jié):甲企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額為1308%2B195%2B1824%2B92=3329.97元。 3. 甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅: 應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額=3329.97-2134.97=1195元。
2023-10-26
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