你好,是第二季度的嗎?普票是免增值稅的 專票,在第一欄和第二欄里面填寫 普通發(fā)票,在其他免稅銷售額還有減免明細(xì)表,第一列和第三列填寫。
小規(guī)模納稅人一個季度開了專票和普票,普票沒超過30萬,專票超了30萬,申報時普票要不要交增值稅?
我家小規(guī)模,這個季度開了專票+普票,總額不超過45萬,報稅的時候?qū)F碧钤趯F睓?,普票填在免稅欄對?/p>
老師,在小規(guī)模納稅人和定期定額5萬小規(guī)模納稅人下,增值稅申報表里小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點銷售額,這兩個是怎么填?季度報下,1種情況是只開普票不超45萬;一種是只開普票超過45萬;一種是開了專票,普票,但合計不超45萬;一種是開了專票,普票合計超了45萬。
我們是小規(guī)模納稅人,這個季度開了專票和普票超過了45萬,申報的時候怎么填表啊。
老師 我們小規(guī)模納稅人這個季度開了專票和普票,都各開了1%和3%的稅率金額,沒有超過30萬,請問增值稅申報表怎么填寫呢?
老師,請問什么是企業(yè)賬戶信息?指的是不是開戶行
工程安裝公司開具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費,簡易計稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問題?這是多選題,答案只有一個b,這個選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實際繳納的增值稅會少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對,怎么辦?
老師,問一下賣瓷磚。開13個的專票,收8個點的錢。這樣可以嗎?對方為什么這樣做呢
老師銷售發(fā)貨沒開票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
公司基本賬務(wù)注銷了的話是不是密碼紙和開戶許可證就都收回去了呀?
老師 請問線下辦理法人變更需要提交什么資料
開13個點的專票,付八個點的錢這樣可以嗎
老師,高管200萬如何節(jié)稅
是第一季度的,普票是開的1個點的普票,專票也是開的一個點的。
普票票在第一欄和第三欄,專票在第一欄和第二欄。 減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。
我們公司第一季度總共開票的2402000元,主表上面普票專票的不含稅額總共是不含 稅2378217.82元,稅額是23782.18元,減免明細(xì)表上面不含稅額填2354901.96元,稅額填47098.04元,這二個加起來稅額是70880.24元,但是我用開票2402000元按3個點的稅算是69961.16元,怎么跟這個稅額對不上啊。是哪里算的不對啊。
2378217.82這個金額乘以2%是你減免的。
拍的都是1%的發(fā)票嗎?
都是開的1%的發(fā)票,我明白了是按這個開票1%的不含 稅額乘以2%。
好對的是的是這么做的。
老師,我這個本期發(fā)生額是不是填的不對啊。
填寫的不對,應(yīng)該填寫不含稅的銷售額乘以2%。
我是只需要填主表和減免申報表二個表嗎,附列資料那個表不用填嗎
是的是的,是這么做的,是這么理解的。
如果我這個月要沖紅一張發(fā)票,是不是要這個月有票開才能沖紅,沒有票開就不能沖紅。
你好,對的是的,是這么做的。
好的,謝謝老師的回答
不用客氣,工作愉快。