同學(xué)你好 你可以享受小微優(yōu)惠
是這樣的,我在報(bào)——企業(yè)所得稅月(季)度——時(shí),要求填寫A201010免稅收入 所的減免等優(yōu)惠明細(xì)表,這個(gè)表該怎么填寫呀?我都是零申報(bào),這個(gè)表上都是零,我保存完,還是報(bào)不上,勞駕你給指點(diǎn)一二,謝謝[咖啡]
老師您好,這個(gè)月在報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候,有一個(gè)提示說有兩個(gè)單位同時(shí)拿工資的,選擇一個(gè)單位作為費(fèi)用5000扣除單位,這個(gè)我申報(bào)的時(shí)候直接申報(bào)了,有兩個(gè)員工在別的單位投保拿工資,這種情況我該怎么辦,他們也沒有扣除費(fèi)用
老師,我們單位是0申報(bào)。這張減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表保存的時(shí)候一直跳出來這個(gè),該怎么操作
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個(gè)應(yīng)納稅所得額是彌補(bǔ)完以前年度虧損后,表單自動(dòng)生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表點(diǎn)擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成也是0,我點(diǎn)擊保存彈出來第三個(gè)圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
你好,老師,申報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)填報(bào)減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表一直默認(rèn)不變,怎么回事,不管應(yīng)納稅所得額調(diào)動(dòng),都是那個(gè)數(shù),現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額為0,減免稅明細(xì)表數(shù)據(jù)大于0,導(dǎo)致主表保存不了
A老板的公司C直接付錢給電腦商幫新公司B買電腦并說這錢是投給B的,合理但得看具體情況:如果真是當(dāng)投資,公司C得走正規(guī)程序比如讓B公司股東同意并做工商增資或記資本公積,同時(shí)B公司收到錢后要記實(shí)收資本或資本公積,買電腦時(shí)記固定資產(chǎn)和銀行存款,這樣賬和稅沒問題;,1、兩個(gè)公司都是A老板的,只是剛注冊B公司,沒有開始盈利,就由C公司先付,算投資,不增資,怎么寫分錄?2、對方開票是開給C公司(付款的)還是開給B?
10月的企業(yè)所得稅申報(bào),新增加項(xiàng)目應(yīng)付職工薪酬的兩項(xiàng),都應(yīng)該如何填報(bào)
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?