你好,只要你的應(yīng)納稅所得是零的話,它都一直是零。
請問企業(yè)所得稅匯算清繳時候,減免所得稅優(yōu)惠明細表不能保存和提交,主表上減免稅額那里也是零,怎么辦,公司是屬于小微企業(yè)的,預繳申報也已經(jīng)減免了
做完企業(yè)所得稅匯算清繳后,申報的時候出現(xiàn)了第一張圖,然后根據(jù)提示看了主表,這個應(yīng)納稅所得額是彌補完以前年度虧損后,表單自動生成的0,打開減免所得稅優(yōu)惠明細表點擊數(shù)據(jù)讀取后,所有的數(shù)據(jù)自動生成也是0,我點擊保存彈出來第三個圖片提示,麻煩老師看看是什么情況?
你好,老師,申報企業(yè)所得稅匯算時填報減免所得稅優(yōu)惠明細表一直默認不變,怎么回事,不管應(yīng)納稅所得額調(diào)動,都是那個數(shù),現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額為0,減免稅明細表數(shù)據(jù)大于0,導致主表保存不了
老師您好,我今天匯算所得稅的時候收入少寫了10多萬,現(xiàn)在重新報所得稅,有個問題就是我的納稅后調(diào)整數(shù)現(xiàn)在是101580.03元,意味著要繳納稅費,現(xiàn)在在那個減免稅所得優(yōu)惠明細表應(yīng)該怎么填寫
老師您好,請問填寫所得稅匯算清繳“減免所得稅優(yōu)惠明細表”時,那個“行次1 一、符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”中的金額數(shù)值,是系統(tǒng)自動根據(jù)所填報的數(shù)據(jù)自動計算的是嗎?不用修改了?
老師銷售發(fā)貨收到款和沒收到款的分錄是一樣的嗎
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),(每一筆都是分錄這樣子寫的,借:庫存現(xiàn)金20000,貸:其他應(yīng)付款法人20000)2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)這個要怎樣調(diào)整合適,還是說不要去調(diào)整呢(公司公賬是有錢,就是沒有現(xiàn)金,因我們現(xiàn)在報銷直接報銷轉(zhuǎn)賬的)
老師,我給深圳公司代賬,每次登陸電稅局都需要驗證碼。能不能把自己增加辦稅員身份或者其他方式,就不需要每次登陸都需要驗證碼呢
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票稅率是多少
老師,注冊一個公司專門用于把資金借老板的其他公司并收取利息,這個公司開利息發(fā)票需要有什么資質(zhì)嗎?
這題價款收完了也按合同的60%算嗎?
老師這題不是按時間先后順序來的嗎
老師,拉我進建筑業(yè)的實操群
老師,工商年度報告那個從業(yè)人數(shù)跟稅務(wù)年報一樣嗎,是一年度平均人數(shù)
老師,能否給一下最新的電子口岸網(wǎng)址
你主表保存一下,然后再打開或者是退出去重新進試一下。
他現(xiàn)在不是0,自動帶出來的不是0,沒法修改
你好,就應(yīng)該是系統(tǒng)有問題,你再退出去重新進視一下,把這個主表重新保存。