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老師,我們是小規(guī)模,我一月份做的暫估,借庫存商品100 貸庫存現金100,這個月到票了我該怎么做賬呢

2023-04-03 16:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-03 16:07

直接發(fā)票附在憑證后邊就是

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直接發(fā)票附在憑證后邊就是
2023-04-03
你好 取得庫存商品暫估發(fā)票 借:應付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據發(fā)票入賬 借:庫存商品,貸:應付賬款 如果之前結轉的成本金額有錯誤,需要做相應的調整 費用的發(fā)票(費用之前暫估,貸方應當是應付賬款-暫估科目,而不是庫存現金) 借:應付賬款-暫估?,??貸:管理費用 借:管理費用-業(yè)務招待費,貸:庫存現金
2020-12-04
一、去年的賬務處理 借:庫存商品100 貸:應付賬款100 二、發(fā)票回來是: 1、沖銷去年的暫估 借:庫存商品-100 貸:應付賬款-100 2、然后按照發(fā)票做賬: 借:庫存商品120 貸:應付賬款120
2020-05-06
你好,但是沒有差異,就把這個發(fā)票貼到這個憑證后面就可以了,可以稅前扣除。
2023-07-18
你好; 是嘚。 你收入是正常做即可 。? ??
2021-12-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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