同學(xué),你好 按照銷售收入千分之五,來(lái)決定業(yè)務(wù)招待費(fèi)的金額

老師,我之前在學(xué)堂聽(tīng)實(shí)操課中記得一個(gè)老師說(shuō)過(guò),企業(yè)籌建期時(shí)的業(yè)務(wù)招待費(fèi),一般是按發(fā)生的60%,和銷售收入的5‰孰低在進(jìn)行匯算清繳時(shí)進(jìn)行調(diào)整,她說(shuō)籌建期沒(méi)收入,因而要把籌建期的業(yè)務(wù)招待費(fèi)全部調(diào)增,我剛聽(tīng)了稅務(wù)師稅二里面老師是說(shuō)按發(fā)生額的60%扣除,有點(diǎn)困惑了
老師好,企業(yè)所得稅對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除要求是實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒(méi)有收入的公司怎么處理呢
老師好,企業(yè)所得稅對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除要求是實(shí)際發(fā)生額的60%和銷售收入的千分之五孰低扣除,那如果沒(méi)有收入的公司怎么處理呢
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么劃分,一般分為銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用-招待費(fèi),這2個(gè)科目分別包含哪些?再就是所得稅稅前扣除的時(shí)候,是不是這個(gè)銷售費(fèi)用-招待費(fèi)正常可以扣,這個(gè)管理費(fèi)用招待費(fèi)需要按發(fā)生額的60%最高不超營(yíng)業(yè)收入的萬(wàn)分之五呢?
老師,企業(yè)所得稅像業(yè)務(wù)招待費(fèi)這些等到年底按全年實(shí)際發(fā)生額60%和全年收入千分之五。孰低算。那開(kāi)始預(yù)繳企業(yè)所得稅的時(shí)候這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按發(fā)生多少交多少,等年底算出來(lái)稅前抵扣再退嗎
你好,新公司剛首次稅務(wù)登記后,老板想開(kāi)大額票,用票額度才30萬(wàn),怎么申請(qǐng)發(fā)票用票額度
請(qǐng)問(wèn)養(yǎng)老機(jī)構(gòu),使用民非會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)送雞蛋給老人,雞蛋記入管理費(fèi)嗎?二級(jí)科目入哪
老師您好,如果卡在剛好3%個(gè)稅,一年可以發(fā)多少工資,每個(gè)月可以抵扣社保專項(xiàng)扣除500.每個(gè)月累計(jì)減除費(fèi)用5000,子女兩個(gè)4000,父母兩人3000.
老師,你好,我們公司有一個(gè)一般納稅人,一個(gè)小規(guī)模,是同一個(gè)法人,小規(guī)模有輛面包車是在法人名下,這樣用車小規(guī)??梢院侠淼挚哿税??需要法人跟小規(guī)模簽個(gè)合同嗎?
老師,我看課件上老師講了,說(shuō)籌建期間開(kāi)辦費(fèi)是可以全額抵扣的,怎么后面又說(shuō)開(kāi)辦費(fèi)按照60%可以扣除?是啥意思?
我們是小規(guī)模,但因?yàn)榭蛻粢箝_(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。我們?yōu)榱碎_(kāi)這個(gè)發(fā)票,升為一般納稅人有什么影響?
各位老師大家了,法人的勞動(dòng)合同一般十年一簽?zāi)苄袉?/p>
現(xiàn)在紙質(zhì)版的銀行對(duì)賬單還用再裝訂起來(lái)嗎?
非關(guān)聯(lián)公司之間借款,多久未歸還會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好!新開(kāi)的公司所支出的招待費(fèi)、刻章費(fèi)、快遞費(fèi)、制作牌匾費(fèi)、辦公用品及日用品費(fèi)等都是放在管理費(fèi)用的二級(jí)科目開(kāi)辦費(fèi)嗎?


也就是說(shuō)比如我預(yù)測(cè)銷售收入1000萬(wàn),我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要控制在五萬(wàn)以內(nèi),但是這樣子的話我最終能扣的是3萬(wàn)(5萬(wàn)*60%),還是有兩萬(wàn)要納稅調(diào)增?有沒(méi)有更好的辦法讓這兩萬(wàn)也能稅前扣除?
同學(xué),你好
預(yù)測(cè)銷售收入1000萬(wàn),我的業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要控制在五萬(wàn)以內(nèi)。
5/0.6=8.33萬(wàn),說(shuō)明你業(yè)務(wù)招待費(fèi)是8.33萬(wàn),才能扣除5萬(wàn)