這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)平的哈
老師,麻煩問下注銷企業(yè),固定資產(chǎn)借方余額和累計(jì)折舊貸方余額怎么做賬務(wù)處理?
老師,固定資產(chǎn)折舊都計(jì)提完了,為什么固定資產(chǎn)科目借方還有余額,累計(jì)折舊貸方也有余額,這兩個余額還相等
老師,我們本年處理固定資產(chǎn)了,累計(jì)折舊有借方數(shù),匯算清繳固定資產(chǎn)折舊,累計(jì)折舊攤銷額這個數(shù)據(jù)我是不是要用貸方余額減借方數(shù)嗎?
老師固定資產(chǎn)凈值是等于,固定資產(chǎn)借方余額減去累計(jì)折舊貸方余額的得數(shù)吧
固定資產(chǎn)借方余額高于累計(jì)折舊貸方余額,大出的數(shù)是怎么回事是沒有計(jì)提折舊的數(shù)么
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費(fèi)用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報(bào)表嗎還有今年年初的報(bào)表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費(fèi)用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因?yàn)橘M(fèi)用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預(yù)繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務(wù)公司,把部分勞務(wù)分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認(rèn)收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務(wù)中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應(yīng)按照銷售價(jià)款與資產(chǎn)賬面價(jià)值的差額確認(rèn)處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項(xiàng)沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計(jì)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
但是我轉(zhuǎn)下一年的時(shí)候 還是掛著在賬上
是等出售了 或者損毀了 再來處理是嗎
是的,就是那個意思的
但是如果它損毀了 或者報(bào)廢了 我不知道,最后得怎么辦呢
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)
謝謝老師 懂了 謝謝
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!